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廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算及“三公”經費預算公開
2015/3/12 11:49:57   來源:廣西住房城鄉(xiāng)建設廳網
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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算

 

   

 

第一部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心概況

一论稠、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算報表

表一:部門預算收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(一般公共預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟科目分類)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一剿干、2015年收入支出總體情況

二婆芦、2015年部門財政撥款支出預算情況

三怕磨、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

第一部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心概況

一、基本情況

廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心成立于20007月绣摹,是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳的二層預算事業(yè)單位醇颗,主要職能是:負責自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關電子政務、網絡安全辽嘹、業(yè)務系統(tǒng)軟件開發(fā)搭诬、網站建設維護、政務信息報送漠阻、新聞宣傳转傍、《廣西城鎮(zhèn)建設》雜志和《廣西建設年鑒》兩刊編輯出版等工作,承擔行業(yè)信息化規(guī)劃建設和指導工作融乖。

經自治區(qū)編委(桂編〔201217號文件)批復仔蟀,從20124月起信息中心經費形式由自收自支改為全額撥款,人員編制核定為10人」虢梗現(xiàn)有辦公室叼河、計劃財務科、宣傳科济七、政務信息管理科川愤、網絡安全管理科、規(guī)劃管理科和編輯部等7個科室碍讯。

二悬蔽、人員構成情況

信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人。現(xiàn)有職工33人捉兴,其中:在編人員10人(正處級2人蝎困、副處級2人、正科級4人倍啥、副高工1人禾乘、其他1人)澎埠,退休人員2人,聘用人員23人(主要是長期聘用的宣傳及信息化專業(yè)技術人員)始藕。

第二部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算報表

表一:部門預算收支預算總表蒲稳、表二:部門財政撥款支出表(一般公共預算撥款)、表三:部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)伍派、表四:部門財政資金撥款支出表(全口徑分經濟科目分類)江耀、表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表,詳見附表诉植。

第三部分:廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一祥国、2015年收支總體情況

(一)收入預算說明

2015年收入總預算1986.73萬元,同比減少113.97萬元枯誓,同比下降5.43%谆胰,其中:

1.公共財政預算撥款1174.38萬元,同比減少26.32萬元五浊,同比下降2.19%萄瞻。其中:經費撥款1174.38萬元,同比減少26.32萬元菲缕,同比下降2.19%趁室。

2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金812.35萬元,同比減少87.65萬元聂幅,同比下降9.74%吓蝌。這部份收入是網絡信息服務費收入。

(二)支出預算說明

2015年支出總預算1986.73萬元活乘。其中:基本支出50.38萬元授工,占支出總預算的2.54 %,同比減少3.45萬元价恨,同比下降6.41%细层;項目支出1936.35萬元,占支出總預算的97.46%唬涧,同比減少110.52萬元疫赎,同比下降5.4%

1. 按支出功能分類科目劃分捧搞,共分為3類。其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出科目1983.25萬元狮荔,占支出總預算99.82%胎撇,同比減少113.33萬元,下降5.41%殖氏;住房公積金科目2.09萬元创坞,占支出總預算0.11%碗短,同比減少0.38萬元,下降15.38%题涨;事業(yè)單位醫(yī)療科目1.39萬元,占支出總預算0.07%总滩,同比減少0.26萬元纲堵,下降15.76%。

2.按支出結構分類劃分蝌秕,分為基本支出預算和項目支出預算灌蛙。

1)基本支出預算

基本支出預算50.38萬元,占支出總預算2.54%镐赖。其中:工資福利支出預算19.25萬元又诡,占基本支出預算38.21%,同比減少3.49萬元从巾,下降15.35%懦诸;商品和服務支出預算16.49萬元,占基本支出預算32.73%趣临,同比增加0.86萬元赖谷,增長5.5%;對個人和家庭的補助支出預算14.64萬元幸膨,占基本支出預算29.06%滥氏,同比減少0.82萬元,下降5.3%慷甩。

2)項目支出預算

項目支出預算1936.35萬元妈踊,占支出總預算97.46%,同比減少110.52萬元泪漂,同比下降5.4%廊营。

二、2015年部門財政撥款支出預算情況

2015年度財政撥款支出1174.38萬元窖梁,其中:基本支出50.38萬元赘风,項目支出1124萬元。

(一)財政撥款基本支出預算

基本支出預算50.38萬元纵刘,占財政撥款支出總預算4.29%邀窃。其中:工資福利支出預算19.25萬元,占財政撥款基本支出預算38.21%假哎,同比減少3.49萬元瞬捕,下降15.35%;商品和服務支出預算16.49萬元舵抹,占財政撥款基本支出預算32.73%肪虎,同比增加0.86萬元劣砍,增長5.5%蚣狠;對個人和家庭的補助支出預算14.64萬元就肪,占財政撥款基本支出預算29.06%,同比減少0.82萬元号蒙,下降5.3%赊设。

(二)財政撥款項目支出預算

項目支出預算1124萬元,占財政撥款支出總預算95.71%物坝。其中:工資福利支出預算44萬元未奋,占財政撥款項目支出預算3.91%,同比減少3.87萬元妖职,下降8.08%冻绊;商品和服務支出預算80萬元,占財政撥款項目支出預算7.12%歇懂,同比減少19萬元瓷忙,下降19.19%;基本建設支出預算1000萬元灭大,占財政撥款項目支出預算88.97%订咆,同比與上年持平。

三柬泽、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2015年財政資金安排的“三公”經費預算情況

2015年財政資金安排的“三公”經費支出預算19.09萬元(公共預算撥款安排12.09萬元慎菲、未納入財政專戶管理的收入安排7萬元)锨并,其中:因公出國(境)經費支出預算5萬元露该,公務接待費支出預算1.11萬元,公務用車運行維護費支出預算12.98萬元第煮,公務用車購置費支出預算0萬元解幼。

(二)2015年公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況

2015年公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算12.09萬元,比2014年初預算12.09增加0萬元包警,其中:

1.因公出國(境)經費2015年預算5萬元撵摆,同比增加0萬元,是根據自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳的工作安排的出國考察害晦。

2.公務接待費2015年預算0.11萬元特铝,同比增加0萬元,壹瘟,是與相關單位進行專業(yè)學習鲫剿、交流及調研活動發(fā)生的公務接待。

3.公務用車費2015年預算6.98萬元,其中:公務用車運行維護費2015年預算6.98萬元锭鸣,同比增加0萬元灌笙。我單位2輛公務用車,主要用于到各市局限、縣進行信息化調研和走基層新聞宣傳采訪等活動汗绰。

 

2015年部門預算公開(信息中心).xls

   

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