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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年部門決算
2016/8/26 15:23:21   來源:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心 概況

一存学、主要職能

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年度部門決算情況說明

一、2015 年度收入支出決算總體情況剿恬。

二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況眶诈。

三馋奠、2015 年度政府性基金支出決算情況讥高。

四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明跺诈。

五产舞、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心概況

一菠剩、主要職能

 我單位的基本職能:負責(zé)我廳機關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理易猫,負責(zé)本中心下屬企業(yè)管理,負責(zé)本中心黨委建設(shè)具壮、年度計劃准颓、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務(wù);負責(zé)機關(guān)文件棺妓、資料打印攘已、復(fù)印怜跑;負責(zé)本廳機關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理样勃;負責(zé)機關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理性芬、水電托收峡眶;負責(zé)住宅小區(qū)的計生管理;負責(zé)本廳機關(guān)文件交換植锉、報刊雜志征訂分發(fā)骡榨;為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)。

   

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心 2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一奕截、財政撥款

 726.07

一寻僧、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 10.25

二、事業(yè)收入

 

二衩斋、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 704.22

三者赴、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

三、住房保障支出

 11.60

四瞎介、其他收入

 

四碗厕、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合計

726.07

本年支出合計

 726.07

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結(jié)余分配

 

 上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余

 

 

 

 

收入總計

726.07

支出總計

 726.07


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

726.07

726.07

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.25

10.25

21005

醫(yī)療保障

10.25

10.25

2100501

行政單位醫(yī)療

3.83

3.83

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

6.42

6.42

212 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

704.22

704.22

21201 

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 

704.22

704.22

2120101

行政運行

33.77

33.77

2120103

機關(guān)服務(wù)

670.45

670.45

221

住房保障支出

11.60

11.60

22102

住房改革支出

11.60

11.60

2210201

住房公積金

11.60

11.60

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

726.07

170.61

555.46

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.25

10.25

21005

醫(yī)療保障

10.25

10.25

2100501

行政單位醫(yī)療

3.83

3.83

21000502

事業(yè)單位醫(yī)療

6.42

6.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

704.22

148.76

555.46

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物

704.22

148.76

555.46

2120101

行政運行

33.77

33.77

2120103

機關(guān)服務(wù)

670.45

670.45

221

住房保障支出

11.60

11.60

22102

住房改革支出

11.60

11.60

2210201

住房公積金

11.60

11.60

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一融辈、一般公共預(yù)算財政撥款

1

726.07 

一誓华、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

18

10.25

10.25

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二胧蹲、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19

704.22

704.22

 

 

3

 

三菇唇、住房保障支出

20

11.60

11.60

 

 

4

 

四囊祝、科學(xué)技術(shù)支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六匪补、社會保障和就業(yè)支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

726.07 

本年支出合計

29

726.07 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30

 

一般公共預(yù)算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

15

 <,/SPAN>,

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

726.07 

合計

34

726.07 

表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

726.07

726.07

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.25

10.25

21005

醫(yī)療保障 

10.25

10.25

2100501

行政單位醫(yī)療

3.83

3.83

2100502 

事業(yè)單位醫(yī)療

6.42

6.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

704.22

148.76

555.46

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

704.22

148.76

555.46

2120101

行政運行

33.77

33.77

2120103

機關(guān)服務(wù)

670.45

114.99

555.46

221

住房保障支出

11.60

11.60

22102

住房改革支出

11.60

11.60

2210201

住房公積金

11.60

11.60


表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

欄次

1

2

3

合計

170.61

155.60

15.01

工資福利支出

134.26

134.26

  基本工資

68.36

68.36

  津貼補貼

53.59

53.59

  獎金

2.05

2.05

  社會保障費

10.26

10.26

商品和服務(wù)支出

15.01

15.01

  辦公費

1.92

1.92

  印刷費

0.90

0.90

  手續(xù)費

0.04

0.04

  水費

0.03

0.03

郵電費

0.52

0.52

  物業(yè)管理費

0.03

0.03

差旅費

2.86

2.86

  維修費

0.81

0.81

  會議費

0.19

0.19

  培訓(xùn)費

0.05

0.05

  公務(wù)接待費

0.03

0.03

  勞務(wù)費

0.50

0.50

工會經(jīng)費

1.60

1.60

  福利費

5.53

5.53

  對個人和家庭的補助

21.34

21.34

  退休費

5.73

5.73

  住房公積金

11.60

11.60

其他對個人和家庭的補助支出

4.01

4.01


表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接

合計

因公出國

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接

(境)費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.02

3.02

3.02

0.54

0.54

0.54


表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:住建廳機關(guān)服務(wù)中心沒有政府性基金收入也沒有政府性基金安排支出壮僵,故本表無數(shù)據(jù)。


第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年度部門決算情況說明

一蜡秽、2015年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計726.07萬元代赁。

1.財政撥款收入726.07萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金踊兜。

2.事業(yè)收入0萬元竿滨,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入捏境。

3.經(jīng)營收入0萬于游,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元垫言,為預(yù)算單位在財政撥款收入贰剥、

事業(yè)收入經(jīng)營收入之外取得的收入骏掀。如:

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元鸠澈,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入退博、經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下颖助,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金别印。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元戏筹,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金嫁昌,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余缓万,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入锁荚、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余蔫狰。

   (二)支出總計726.07萬元。包括:

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)10.26萬元:主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險滴练、失業(yè)金芋妻、工傷保險方面的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資摊桅、津貼補貼昭礁、獎金人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及本中心職能正常運行的項目經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)0萬元:主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.住房保障支出(類)11.60萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金剪撬、提租補貼摄乒、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.結(jié)余分配0萬元残黑,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金馍佑、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元萍摊,為本年度或以前年度

預(yù)算安排挤茄、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施如叼,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金冰木,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入笼恰、經(jīng)營收入踊沸、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二社证、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

   廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015 年度一般公共預(yù)算支出726.07萬元逼龟,其中:基本支出  170.61萬元,項目支出555.46萬元车匪。

按功能分類科目:210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.26萬元秦代,其中:210-0501行政單位醫(yī)療3.84萬元,210-0502事業(yè)單位醫(yī)療6.42萬元臼裂;212城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元蚯景,其中:212-0101行政運行33.77萬元,212-0103機關(guān)服務(wù)670.45萬元前肥;221住房保障支出11.60萬元楣索,其中:221-0201住房公積金11.60萬元。

三淀肿、2015年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年度政府性基金支出0萬元媳惦,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元讯谎。

四碎员、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出170.61萬元,其中:人員經(jīng)費155.60萬元乘硬,主要包括:基本工資

68.37萬元倾圣、津貼補貼53.59萬元、獎金2.05萬元廷支、社會保,障費10.26萬元频鉴、退休費5.73萬元、住房公積金11.60萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.01萬元垛孔。

公用經(jīng)費15.01萬元藕甩,主要包括:辦公費1.92萬元、印刷費0.90萬元周荐、手續(xù)費0.04萬元狭莱、水費0.03萬元、郵電費0.52萬元概作、物業(yè)管理費0.03萬元腋妙、差旅費2.86萬元、維修(護)費0.81萬元讯榕、會議費0.19萬元骤素、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)接待費0.03萬元愚屁、勞務(wù)費0.50萬元撑枯、工會經(jīng)費1.60萬元、福利費5.53萬元蛹活。

五簇抑、一般公共預(yù)算財政撥款安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元匕磅;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元枢蜗;公務(wù)接待費支出決算0.54萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元晃逞。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心全年使用財政撥款安排0個機關(guān)箍颗,所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個痪猿,全年因公出國(境)團組共計0 個几郎,累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元续残。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元兑狱。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換鸵赫、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費衣屏、維修費、過路過橋費辩棒、保險費等狼忱。2015年,廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛一睁,全年運行費支出0萬元钻弄,平均每輛0萬元佃却。

(三)公務(wù)接待費支出0.54萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次9次,人次80次窘俺,國(境)外公務(wù)接待批次0次饲帅,人次0次。

     (四)三公經(jīng)費支出2015年年初預(yù)算數(shù)3.02萬元與2014年年初預(yù)算數(shù)26.49萬元瘤泪、減少了23.47萬元灶泵,減少的原因主要是2014年有公務(wù)用車購置費18萬元和公務(wù)用車運行費5.49萬元。而2015年沒有這兩項預(yù)算对途。2015年“三公”經(jīng)費實際支出0.54萬元與2014年實際支出0.68萬元減少了0.14萬元赦邻,減少的原因是會議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少。需要說明的是2014年根據(jù)【2014505號文的規(guī)定收回了預(yù)算指標(biāo)-公務(wù)用車購置費18萬元锉寿,因本中心無公務(wù)用車轻樟,同時也對公務(wù)用車運行費5.49萬元進行了科目調(diào)整,由公務(wù)用車運行費調(diào)整為其他交通費用5.49萬元芍司。通過調(diào)整后馏旅,可以看出2015年的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)公務(wù)接待費比上年增加了0.02萬元,增加的主要原因:按照預(yù)算編制指南規(guī)定抽堵,基本支出當(dāng)中的定額商品服務(wù)支出是以當(dāng)年在編實有人數(shù)乘以當(dāng)年公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)得出。按此方法計算:2015年我中心的公務(wù)接待費(基本支出部分)應(yīng)為:17人×0.011萬元/人=0.187萬元驹拢,財政廳實際審核下達數(shù)為0.17萬元起忠;2014年我中心的公務(wù)接待費(基本支出部分)應(yīng)為:16人×0.011萬元/人=0.176萬元,財政廳實際審核下達數(shù)為0.12萬元帕吆。實際下達數(shù)同比增加0.05萬元聋芹。

自治區(qū)人大審核批復(fù)的我中心2015年公務(wù)接待預(yù)算3.02萬元,其中項目支出中的公務(wù)接待費是2.85萬元觅霉;2014年預(yù)算安排公務(wù)接待費是3萬元沥涕,其中項目支出的公務(wù)接待費是2.88萬元。

由此可見我中心2015年度公務(wù)接待費指標(biāo)同比上年增加0.02萬元的原因是年度基本支出中的公用經(jīng)費增加绑警。

六求泰、其他重要事項情況說明

() 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第19行金額一致)计盒,比2014年增加0萬元渴频,增長0%

(二)政府采購支出情況說明北启。

2015年本部門政府采購支出總額354.61萬元卜朗,其中:政府采購貨物支出122.18萬元、政府采購工程支出232.43萬元咕村、政府采購服務(wù)支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》场钉。授予中小企業(yè)合同金額354.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元逛万,占政府采購支出總額的0%春叫。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20151231日泣港,本部門共有車輛0輛暂殖,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛墓篇、一般公務(wù)用車0輛粤沥、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛瘾夯、其他用車0輛索射;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年巧嗡,本單位沒有績效管理工作項目虎铅,沒有開展績效評價。

   

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