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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門決算
2016/8/26 15:34:26   來(lái)源:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、主要職能

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年度部門決算情況說(shuō)明

一篙协、2015 年度收入支出決算總體情況但指。

二坑遥、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況焕议。

三贾陷、2015 年度政府性基金支出決算情況逮京。

四卿堂、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

五懒棉、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明草描。

第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、主要職能

我單位是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算單位策严,經(jīng)自治區(qū)編委(桂編〔201217號(hào)文件)批復(fù)穗慕,從20124月起經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款,人員編制核定10人妻导。中心現(xiàn)有辦公室逛绵、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科央垢、政務(wù)信息管理科简揍、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)科6個(gè)科室泞征;現(xiàn)有職工36人碑裤,其中:在編人員9人(正處級(jí)1人、副處級(jí)2人薄称、正科級(jí)4人箫驻、副高工1人授工、其他1人)刀崖,退休人員2人,聘用人員25人勇婴。

我中心的主要職能:負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全瞳聊、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)觉浦、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送擅揖、新聞宣傳蔚便、《廣西城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志和《廣西建設(shè)年鑒》兩刊編輯出版等工作,承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作豌蟋。

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門決算報(bào)表

《收入決算表》廊散、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目梧疲,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目允睹。

表一:收入支出決算總表

單位:萬(wàn)元

 

   

   

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款

 117647

一幌氮、一般公共服務(wù)支出

 

二缭受、事業(yè)收入

 

二、外交支出

 

三该互、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 611.79

三米者、教育支出

 

四、其他收入

 

四宇智、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

五蔓搞、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.39

 

 

十一普筹、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2256.71

十九败明、住房保障支出

2.09

本年收入合計(jì)

1788.26

本年支出合計(jì)

 2260.19

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 28.52

 上年結(jié)轉(zhuǎn)

 500.55

年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余

 0.1

 

 

 

收入總計(jì)

2288.81

支出總計(jì)

 2288.81


表二:收入決算表

單位:萬(wàn)元                    

項(xiàng) 目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1788.26 

1176.47 

 

 

611.79 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.39 

1.39 

 

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.39 

1.39

 

 

 

 

 

2100502 

事業(yè)單位醫(yī)療

1.39 

1.39

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1784.78 

1172.99 

 

 

 611.79

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1784.78 

1172.99

 

 

 611.79

 

 

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1784.78 

1172.99

 

 

 611.79

 

 

221

住房保障支出

2.09 

2.09 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.09 

2.09 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.09

2.09

表三:支出決算表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 2260.19

70.44

1606.48

 

583.27

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.39

1.39

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.39 

1.39

 

 

 

 

2100502 

事業(yè)單位醫(yī)療

1.39 

1.39

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2256.71 

66.96

1606.48

 

583.27

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

2256.71 

66.96

1606.48

 

583.27

 

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

2256.71

66.96

1606.48

 

583.27

 

221

住房保障支出

2.09

2.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.09

2.09

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.09

2.09

 

 

 

 

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位:萬(wàn)元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1176.47

一沉沾、一般公共服務(wù)支出

18

 

 

 

二讼狗、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三革辖、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四硝闸、科學(xué)技術(shù)支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六查袄、社會(huì)保障和就業(yè)支出

23

 

 

 

 

7

 

九硼挡、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

24

1.39

 1.39

 

 

8

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25

1673.44

1673.44

 

 

9

 

十九仓泣、住房保障支出

26

2.09 

 2.09

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計(jì)

12

1176.47

本年支出合計(jì)

29

1676.92

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

500.55

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30

0.10

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

14

500.55

 

31

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

15

 

 

32

 

16

 

 

33

合計(jì)

17

1677.02

合計(jì)

34

1677.02

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

1676.92 

70.44 

1606.48 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.39 

1.39

 

21005

醫(yī)療保障

1.39

1.39

 

2100502 

事業(yè)單位醫(yī)療

1.39 

1.39

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1673.44

66.96 

1606.48 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1673.44

 66.96

1606.48 

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

1673.44

66.96

1606.48

221

住房保障支出

2.09

2.09

22102

住房改革支出

2.09

2.09

2210201

住房公積金

2.09

2.09


表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目名稱

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

欄次

1

2

3

合計(jì)

 1676.92

 104.45

 1572.47

工資福利支出

 88.57

 88.57

 

  基本工資

 36.09

 36.09

 

  津貼補(bǔ)貼

0 

0 

 

  績(jī)效工資

 34.02

 34.02

 

  其他工資福利支出

16.63

16.63

 

社會(huì)保障繳費(fèi)

 1.83

 1.83

商品和服務(wù)支出

 72.22

 

  72.22

  辦公費(fèi)

 5.26

 

 5.26

  印刷費(fèi)

 10.33

 

 10.33

  咨詢費(fèi)

0 

 

0 

水費(fèi)

0.59

0.59

電費(fèi)

0.76

0.76

郵電費(fèi)

1.82

1.82

物業(yè)管理費(fèi)

4.3

4.3

差旅費(fèi)

11.54

11.54

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

0

維修(護(hù))費(fèi)

1.27

1.27

租賃費(fèi)

0.72

0.72

會(huì)議費(fèi)

3.63

3.63

培訓(xùn)費(fèi)

2.31

2.31

公務(wù)接待費(fèi)

0

0

勞務(wù)費(fèi)

0.35

0.35

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.35

0.35

福利費(fèi)

0.37

0.37

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.93

6.93

  其他商品和服務(wù)支出

 21.69

 

 21.69

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 15.88

 15.88

 

  退休費(fèi)

 12.92

 12.92

 

  住房公積金

 2.09

 2.09

 

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 0.87

 0.87

 

基本建設(shè)支出

 1500.25

 

 1500.25

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 1500.25

 

 1500.25


表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬(wàn)元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

合計(jì)

因公出國(guó)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

(境)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

待費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.09

 5

6.98

 0

 6.98

0.11 

6.93 

 0

6.93 

 0

6.93 

 0


表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 合  計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項(xiàng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說(shuō)明:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入版绢,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”苏涧。


第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年度部門決算情況說(shuō)明

一玄冬、2015年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)2288.81萬(wàn)元第哲。

1.財(cái)政撥款收入1176.47萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金颜懊。

2.經(jīng)營(yíng)收入 611.79萬(wàn)财岔,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.55萬(wàn)元河爹,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢匠璧、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余咸这,也包括事業(yè)收入夷恍、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余媳维。

   (二)支出總計(jì)2288.81萬(wàn)元裁厅。包括:

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.39萬(wàn)元:主要用于我單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2256.71萬(wàn)元:主要用于本單位人員的工資福利支出侨艾、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出执虹。

3.住房保障支出(類)住房公積金支出 2.09萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

4.結(jié)余分配28.52萬(wàn)元唠梨,主要是當(dāng)年經(jīng)營(yíng)結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金袋励。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排当叭、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施接碘,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余室午,也包括事業(yè)收入班域、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余孔菱。

二巨啤、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

我單位2015 年度一般公共預(yù)算支出1676.92萬(wàn)元,其中:基本支出70.44萬(wàn)元撕星,項(xiàng)目支出1606.48萬(wàn)元抖躺。

1.事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.39萬(wàn)元:主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1673.44萬(wàn)元:主要用于本單位人員的工資福利支出唧窄、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出勇斜。

3.住房公積金支出 2.09萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

三究惨、2015年度政府性基金無(wú)支出情況

四树家、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.44萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)53.8萬(wàn)元治拿,主要包括:基本工資36.09萬(wàn)元摩泪、社會(huì)保障繳費(fèi)1.83萬(wàn)元褂傀、退休費(fèi)12.92萬(wàn)元、住房公積金2.09萬(wàn)元加勤、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.87萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元同波,主要包括:辦公費(fèi)1.76萬(wàn)元鳄梅、印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元未檩、電費(fèi)0.76萬(wàn)元戴尸、郵電費(fèi)1.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.41萬(wàn)元冤狡、差旅費(fèi)3.34萬(wàn)元孙蒙、維修(護(hù))費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元悲雳、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元挎峦、勞務(wù)費(fèi)0.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元俊瞬、福利費(fèi)0.37萬(wàn)元危葵、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)6.82萬(wàn)元。

五兑蹈、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算中蠢缚,因公出國(guó)(境)費(fèi)無(wú)支出情況;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.93萬(wàn)元污祭;公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出情況锐校。具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.93萬(wàn)元慨蜒。其中:

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.93萬(wàn)元矮按。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報(bào)道所需車輛燃料費(fèi)歉羹、維修費(fèi)痊缎、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等季键。2015年石勋,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛(其中:一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛)可都,全年運(yùn)行費(fèi)支出6.93萬(wàn)元缓待,平均每輛2.31萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元渠牲。

(四)2015年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元旋炒,比2015年預(yù)算數(shù)下降5.16萬(wàn)元步悠,比2014年支出下降5.15萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)支出下降的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求瘫镇,厲行節(jié)約鼎兽、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。各部門采取有效措施铣除,壓縮谚咬、取消部分出國(guó)團(tuán)組,加強(qiáng)公務(wù)用車管理尚粘,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等择卦,使得三公經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。

六郎嫁、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

() 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明秉继。

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第19行金額一致),比2014年增加(減少)0萬(wàn)元源相,增長(zhǎng)(降低)0%折司。主要原因是:我單位為全額撥款事業(yè)單位。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明下乱。

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額151.21萬(wàn)元负腻,其中:政府采購(gòu)貨物支出111.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元圈咬、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.7萬(wàn)元淡窘。授予中小企業(yè)合同金額39.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的26.36%鹏汁,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元讼牢,占政府采購(gòu)支出總額的0%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明磕艺。

截至20151231日盾摹,本部門共有車輛3輛,其中光叉,一般公務(wù)用車2輛厉斟、特種專業(yè)技術(shù)用車1;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)强衡。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年擦秽,(本單位)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1500.25萬(wàn)元漩勤,占年初預(yù)算的100%感挥。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想触幼,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)硼瓣。2015年我單位啟動(dòng)了廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管與決策支持信息化二期工程7個(gè)項(xiàng)目的建設(shè),分別是:城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)置谦、行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)堂鲤、建設(shè)工程檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)、建設(shè)工程全生命周期監(jiān)督管理信息系統(tǒng)媒峡、綜合決策分析系統(tǒng)瘟栖、智能(BI)分析平臺(tái)、GIS數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)丝蹭,并在規(guī)定的時(shí)間前,按照合同的約定完成了項(xiàng)目合同款的支付吞瘸。按照計(jì)劃進(jìn)度推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程蝌购,完成了年度建設(shè)任務(wù),縮短了建設(shè)周期械与,為提高工作效率和行業(yè)監(jiān)管效率铅阎,提供優(yōu)質(zhì)高效電子政務(wù)產(chǎn)品。

   

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