目 錄
第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、主要職能
第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年度部門決算情況說(shuō)明
一篙协、2015 年度收入支出決算總體情況但指。
二坑遥、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況焕议。
三贾陷、2015 年度政府性基金支出決算情況逮京。
四卿堂、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
五懒棉、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明草描。
第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、主要職能
我單位是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算單位策严,經(jīng)自治區(qū)編委(桂編〔2012〕17號(hào)文件)批復(fù)穗慕,從2012年4月起經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款,人員編制核定10人妻导。中心現(xiàn)有辦公室逛绵、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科央垢、政務(wù)信息管理科简揍、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)科等6個(gè)科室泞征;現(xiàn)有職工36人碑裤,其中:在編人員9人(正處級(jí)1人、副處級(jí)2人薄称、正科級(jí)4人箫驻、副高工1人授工、其他1人)刀崖,退休人員2人,聘用人員25人勇婴。
我中心的主要職能:負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全瞳聊、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)觉浦、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送擅揖、新聞宣傳蔚便、《廣西城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志和《廣西建設(shè)年鑒》兩刊編輯出版等工作,承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作豌蟋。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門決算報(bào)表
《收入決算表》廊散、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目梧疲,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目允睹。
表一:收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 |
1176.47 |
一幌氮、一般公共服務(wù)支出 |
|
二缭受、事業(yè)收入 |
|
二、外交支出 |
|
三该互、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
611.79 |
三米者、教育支出 |
|
四、其他收入 |
|
四宇智、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
五蔓搞、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
… |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.39 |
|
|
… |
|
|
|
十一普筹、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2256.71 |
|
|
… |
|
|
|
十九败明、住房保障支出 |
2.09 |
本年收入合計(jì) |
1788.26 |
本年支出合計(jì) |
2260.19 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
28.52 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
500.55 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
0.1 |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2288.81 |
支出總計(jì) |
2288.81 |
|
|
|
|
|
表二:收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
1788.26 |
1176.47 |
|
|
611.79 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1784.78 |
1172.99 |
|
|
611.79 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1784.78 |
1172.99 |
|
|
611.79 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1784.78 |
1172.99 |
|
|
611.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
表三:支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
2260.19 |
70.44 |
1606.48 |
|
583.27 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2256.71 |
66.96 |
1606.48 |
|
583.27 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2256.71 |
66.96 |
1606.48 |
|
583.27 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
2256.71 |
66.96 |
1606.48 |
|
583.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 |
支 出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1176.47 |
一沉沾、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
|
二讼狗、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三革辖、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四硝闸、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六查袄、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九硼挡、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24 |
1.39 |
1.39 |
|
|
8 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25 |
1673.44 |
1673.44 |
|
|
9 |
|
十九仓泣、住房保障支出 |
26 |
2.09 |
2.09 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
本年收入合計(jì) |
12 |
1176.47 |
本年支出合計(jì) |
29 |
1676.92 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
500.55 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
0.10 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
500.55 |
|
31 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
合計(jì) |
17 |
1677.02 |
合計(jì) |
34 |
1677.02 |
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1676.92 |
70.44 |
1606.48 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.39 |
1.39 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.39 |
1.39 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.39 |
1.39 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1673.44 |
66.96 |
1606.48 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1673.44 |
66.96 |
1606.48 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1673.44 |
66.96 |
1606.48 |
221 |
住房保障支出 |
2.09 |
2.09 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.09 |
2.09 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.09 |
2.09 |
|
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1676.92 |
104.45 |
1572.47 |
工資福利支出 |
88.57 |
88.57 |
|
基本工資 |
36.09 |
36.09 |
|
津貼補(bǔ)貼 |
0 |
0 |
|
績(jī)效工資 |
34.02 |
34.02 |
|
其他工資福利支出 |
16.63 |
16.63 |
|
社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.83 |
1.83 |
|
商品和服務(wù)支出 |
72.22 |
|
72.22 |
辦公費(fèi) |
5.26 |
|
5.26 |
印刷費(fèi) |
10.33 |
|
10.33 |
咨詢費(fèi) |
0 |
|
0 |
水費(fèi) |
0.59 |
|
0.59 |
電費(fèi) |
0.76 |
|
0.76 |
郵電費(fèi) |
1.82 |
|
1.82 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.3 |
|
4.3 |
差旅費(fèi) |
11.54 |
|
11.54 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
|
0 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.27 |
|
1.27 |
租賃費(fèi) |
0.72 |
|
0.72 |
會(huì)議費(fèi) |
3.63 |
|
3.63 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.31 |
|
2.31 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
|
0 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.35 |
|
0.35 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.35 |
|
0.35 |
福利費(fèi) |
0.37 |
|
0.37 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.93 |
|
6.93 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.69 |
|
21.69 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.88 |
15.88 |
|
退休費(fèi) |
12.92 |
12.92 |
|
住房公積金 |
2.09 |
2.09 |
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.87 |
0.87 |
|
基本建設(shè)支出 |
1500.25 |
|
1500.25 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
1500.25 |
|
1500.25 |
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 |
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 |
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) |
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.09 |
5 |
6.98 |
0 |
6.98 |
0.11 |
6.93 |
0 |
6.93 |
0 |
6.93 |
0 |
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
款 |
|
|
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項(xiàng) |
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
, |
|
|
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說(shuō)明:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入版绢,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”苏涧。
第三部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年度部門決算情況說(shuō)明
一玄冬、2015年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)2288.81萬(wàn)元第哲。
1.財(cái)政撥款收入1176.47萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金颜懊。
2.經(jīng)營(yíng)收入 611.79萬(wàn)财岔,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.55萬(wàn)元河爹,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢匠璧、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余咸这,也包括事業(yè)收入夷恍、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余媳维。
(二)支出總計(jì)2288.81萬(wàn)元裁厅。包括:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.39萬(wàn)元:主要用于我單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2256.71萬(wàn)元:主要用于本單位人員的工資福利支出侨艾、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出执虹。
3.住房保障支出(類)住房公積金支出 2.09萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。
4.結(jié)余分配28.52萬(wàn)元唠梨,主要是當(dāng)年經(jīng)營(yíng)結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金袋励。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排当叭、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施接碘,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余室午,也包括事業(yè)收入班域、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余孔菱。
二巨啤、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
我單位2015 年度一般公共預(yù)算支出1676.92萬(wàn)元,其中:基本支出70.44萬(wàn)元撕星,項(xiàng)目支出1606.48萬(wàn)元抖躺。
1.事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.39萬(wàn)元:主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1673.44萬(wàn)元:主要用于本單位人員的工資福利支出唧窄、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出勇斜。
3.住房公積金支出 2.09萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。
三究惨、2015年度政府性基金無(wú)支出情況
四树家、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.44萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)53.8萬(wàn)元治拿,主要包括:基本工資36.09萬(wàn)元摩泪、社會(huì)保障繳費(fèi)1.83萬(wàn)元褂傀、退休費(fèi)12.92萬(wàn)元、住房公積金2.09萬(wàn)元加勤、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.87萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元同波,主要包括:辦公費(fèi)1.76萬(wàn)元鳄梅、印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元未檩、電費(fèi)0.76萬(wàn)元戴尸、郵電費(fèi)1.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.41萬(wàn)元冤狡、差旅費(fèi)3.34萬(wàn)元孙蒙、維修(護(hù))費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元悲雳、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元挎峦、勞務(wù)費(fèi)0.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元俊瞬、福利費(fèi)0.37萬(wàn)元危葵、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)6.82萬(wàn)元。
五兑蹈、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中蠢缚,因公出國(guó)(境)費(fèi)無(wú)支出情況;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.93萬(wàn)元污祭;公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出情況锐校。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.93萬(wàn)元慨蜒。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行支出6.93萬(wàn)元矮按。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報(bào)道所需車輛燃料費(fèi)歉羹、維修費(fèi)痊缎、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等季键。2015年石勋,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛(其中:一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛)可都,全年運(yùn)行費(fèi)支出6.93萬(wàn)元缓待,平均每輛2.31萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元渠牲。
(四)2015年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.93萬(wàn)元旋炒,比2015年預(yù)算數(shù)下降5.16萬(wàn)元步悠,比2014年支出下降5.15萬(wàn)元,“三公“經(jīng)費(fèi)支出下降的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求瘫镇,厲行節(jié)約鼎兽、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。各部門采取有效措施铣除,壓縮谚咬、取消部分出國(guó)團(tuán)組,加強(qiáng)公務(wù)用車管理尚粘,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等择卦,使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。
六郎嫁、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明秉继。
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第19行金額一致),比2014年增加(減少)0萬(wàn)元源相,增長(zhǎng)(降低)0%折司。主要原因是:我單位為全額撥款事業(yè)單位。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明下乱。
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額151.21萬(wàn)元负腻,其中:政府采購(gòu)貨物支出111.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元圈咬、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.7萬(wàn)元淡窘。授予中小企業(yè)合同金額39.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的26.36%鹏汁,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元讼牢,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明磕艺。
截至2015年12月31日盾摹,本部門共有車輛3輛,其中光叉,一般公務(wù)用車2輛厉斟、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)强衡。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2015年擦秽,(本單位)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1500.25萬(wàn)元漩勤,占年初預(yù)算的100%感挥。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想触幼,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)硼瓣。2015年我單位啟動(dòng)了廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管與決策支持信息化二期工程7個(gè)項(xiàng)目的建設(shè),分別是:城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)置谦、行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)堂鲤、建設(shè)工程檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)、建設(shè)工程全生命周期監(jiān)督管理信息系統(tǒng)媒峡、綜合決策分析系統(tǒng)瘟栖、智能(BI)分析平臺(tái)、GIS數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)丝蹭,并在規(guī)定的時(shí)間前,按照合同的約定完成了項(xiàng)目合同款的支付吞瘸。按照計(jì)劃進(jìn)度推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程蝌购,完成了年度建設(shè)任務(wù),縮短了建設(shè)周期械与,為提高工作效率和行業(yè)監(jiān)管效率铅阎,提供優(yōu)質(zhì)高效電子政務(wù)產(chǎn)品。
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