目 錄
第一部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心 概況
一走木、主要職能
第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心2016年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分: 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況邓尤。
二云拔、2016 年度一般公共預算支出決算情況蛾趣。
三帅唬、2016 年度政府性基金支出決算情況辱雅。
四音虹、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明穴示。
五、其他重要事項情況說明次新。
第四部分:名詞解釋
第一部分: 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心概況
一爽步、主要職能
我單位的基本職能:負責我廳機關(guān)后勤服務和本中心下屬企業(yè)管理,負責本中心下屬企業(yè)管理傲枕,負責本中心黨委建設(shè)沪峰、年度計劃、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務辩芦;負責機關(guān)文件嘀拂、資料打印、復右<印袱蔓;負責本廳機關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理;負責機關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理观复、治安管理偏序、水電托收;負責住宅小區(qū)的計生管理胖替;負責本廳機關(guān)文件交換研儒、報刊雜志征訂分發(fā);為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務独令。
第二部分: 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心 2016年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
一端朵、財政撥款 |
623.59 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
0.78 |
二、事業(yè)收入 |
|
二逸月、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.75 |
三栓撞、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598.44 |
四碗硬、其他收入 |
|
四瓤湘、住房保障支出 |
14.62 |
|
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
623.59 |
本年支出合計 |
623.59 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
623.59 |
支出總計 |
623.59 |
|
|
|
|
|
表二:收入決算表
單位:萬元
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
623.59 |
623.59 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598.44 |
598.44 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
598.44 |
598.44 |
|
|
|
|
|
2120103 |
機關(guān)服務 |
598.44 |
598.44 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
表三:支出決算表
單位:萬元
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
623.59 |
223.59 |
400.00 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
,
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
21000502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
|
|
|
2120103 |
機關(guān)服務 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
表四:財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一恩尾、一般公共預算財政撥款 |
1 |
623.59 |
一弛说、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
0.78 |
0.78 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二翰意、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19 |
9.75 |
9.75 |
|
|
3 |
|
三舷到、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20 |
598.44 |
598.44 |
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
14.62 |
14.62 |
|
|
5 |
|
五集蛛、文化體育與傳媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六夹卒、社會保障和就業(yè)支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
本年收入合計 |
12 |
623.59 |
本年支出合計 |
29 |
623.59 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
|
一般公共預算財政撥款 |
14 |
|
|
31 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
合計 |
17 |
623.59 |
合計 |
34 |
623.59 |
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
623.59 |
223.59 |
400.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.78 |
0.78 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.78 |
0.78 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.75 |
9.75 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.75 |
9.75 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.75 |
9.75 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
2120103 |
機關(guān)服務 |
598.44 |
198.44 |
400.00 |
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
14.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
14.62 |
|
2210201 |
住房公積金 |
14.62 |
14.62 |
|
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目名稱 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
223.59 |
191.95 |
31.64 |
301 |
工資福利支出 |
170.57 |
170.57 |
|
30101 |
基本工資 |
59.49 |
59.49 |
|
30102 |
津貼補貼 |
65.50 |
65.50 |
|
30103 |
獎金 |
4.7 |
4.7 |
|
30104 |
伙食補助費 |
4.32 |
4.32 |
|
30106 |
養(yǎng)老保險繳費 |
24.37 |
24.37 |
|
30108 |
社會保障費 |
12.19 |
12.19 |
|
302 |
商品和服務支出 |
31.64 |
|
31.64 |
30201 |
辦公費 |
3.24 |
|
3.24 |
30202 |
印刷費 |
0.06 |
|
0.06 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.05 |
|
0.05 |
30205 |
水費 |
0.32 |
|
0.32 |
30206 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
30207 |
郵電費 |
0.02 |
|
0.02 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.09 |
|
2.09 |
30211 |
差旅費 |
2.20 |
|
2.20 |
30213 |
維修費 |
0.56 |
|
0.56 |
30215 |
會議費 |
0.80 |
|
0.80 |
30217 |
公務接待費 |
0.16 |
|
0.16 |
30226 |
勞務費 |
1.91 |
|
1.91 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.44 |
|
2.44 |
30229 |
福利費 |
0.20 |
|
0.20 |
30239 |
其他交通費用 |
15.08 |
|
15.08 |
30299 |
其他商品服務支出 |
1.37 |
|
1.37 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
21.38 |
21.38 |
|
30302 |
退休費 |
0.97 |
0.97 |
|
30311 |
住房公積金 |
14.62 |
14.62 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
5.79 |
5.79 |
|
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
合計 |
因公出國 |
公務用車購置及運行費 |
公務接 |
合計 |
因公出國 |
公務用車購置及運行費 |
公務接 |
(境)費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
待費 |
(境)費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
待費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.52 |
|
2.52 |
|
|
2.52 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
0.74 |
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
說明:住建廳機關(guān)服務中心沒有政府性基金收入也沒有政府性基金安排支出育床,故本表無數(shù)據(jù)庸飘。
第三部分: 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心2016年度部門決算情況說明
一啸盏、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計 623.59萬元预吆。
1.財政撥款收入623.59萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金屡谐。
2.事業(yè)收入 0 萬元署霸,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入同嚷。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入脊距。
3.經(jīng)營收入 0 萬露惑,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入 0 萬元种诫,為預算單位在“財政撥款收入”钢老、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入烫饼。如:
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元猎塞,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”枫弟、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取鹏往,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金淡诗。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢伊履、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金韩容,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入群凶、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余插爹。
(二)支出總計 623.59萬元。包括:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 10.53 萬元:主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險请梢、失業(yè)金赠尾、工傷保險方面的支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資笋棵、津貼補貼次翩、獎金人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及本中心職能正常運行的項目經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)(類) 0 萬元:主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出蛾岳。
4.住房保障支出(類) 14.62 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金鹿吴、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出簿睦。
5.結(jié)余分配 0 萬元干策,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等派暴。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元彩淮,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施慧跋,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金莽每,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入械兽、經(jīng)營收入辖备、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二呈驶、2016 年度一般公共預算支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心2016 年度一般公共預算支出 623.59萬元拷泽,其中:基本支出 223.59萬元,項目支出400萬元袖瞻。
按功能分類科目:210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.53萬元司致,其中:210-0501行政單位醫(yī)療0.78萬元,210-0502事業(yè)單位醫(yī)療9.75萬元聋迎;212城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元脂矫,其中:212-0103機關(guān)服務598.44萬元;221住房保障支出14.62萬元霉晕,其中:221-0201住房公積金14.62萬元庭再。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心 2016年度政府性基金支出 0 萬元牺堰,其中:基本支出, 0 萬元拄轻,項目支出 0 萬元颅围。
四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 223.59 萬元恨搓,其中:人員經(jīng)費 170.57 萬元院促,主要包括:基本工資
59.49萬元、津貼補貼65.50萬元雳犹、獎金4.7萬元满傍、伙食補助費4.32萬元、養(yǎng)老保險繳費24.37萬元揍久、社會保障費12.19萬元嫡服、退休費0.97萬元、住房公積金14.62萬元迁耘、其他對個人和家庭的補助支出5.79萬元伴竹。
公用經(jīng)費31.64 萬元,主要包括:辦公費3.24萬元粤未、印刷費0.06萬元报叁、手續(xù)費0.05萬元、水費0.32萬元缚袒、電費1.14萬元付找、郵電費0.02萬元、物業(yè)管理費2.09萬元绢贵、差旅費2.20萬元艰争、維修(護)費0.56萬元、會議費0.80萬元桂对、公務接待費0.16萬元甩卓、勞務費1.91萬元、工會經(jīng)費2.44萬元蕉斜、福利費0.20萬元逾柿、其他交通費用15.08萬元、其他商品服務支出1.37萬元宅此。
五机错、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元父腕;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元弱匪;公務接待費支出決算 0.74萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出 0 萬元璧亮。全年使用財政撥款安排 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心 機關(guān)0 個萧诫,所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組0 個杜顺,全年因公出國(境)團組共計 0 個财搁,累計 0 人次。
(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元卿才。其中:
公務用車購置支出 0 萬元蝉丧。
公務用車運行支出 0 萬元。主要用于機要文件交換本博、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費就留、維修費、過路過橋費何大、保險費等拭奖。2016年,廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務中心 0 個摇蝗,所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛萧状,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛 0萬元裆蛆。
(三)公務接待費支出 0.74萬元,國內(nèi)公務接待批次 6次捣兄,人次116 次,國(境)外公務接待批次0次啼术,人次0次稍浆。
(四)“三公”經(jīng)費支出2016年年初預算數(shù)2.52萬元與2015年年初預算數(shù)3.02萬元、減少了0.50萬元猜嘱,減少的原因主要是會議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少衅枫。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明朗伶。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第19行金額一致)弦撩,比2015年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0 %腕让。
(二)政府采購支出情況說明孤钦。
2016年本部門政府采購支出總額 196.27 萬元,其中:政府采購貨物支出 9.35 萬元纯丸、政府采購工程支出177.92 萬元偏形、政府采購服務支出 9萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業(yè)合同金額 196.27 萬元觉鼻,占政府采購支出總額的 100 %俊扭,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %坠陈。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明贝泞。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛 0 輛蘸错,其中牡罚,部級領(lǐng)導干部用車0 輛俯炮、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛缰伶、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛敦浅、其他用車 0 輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺(套)壮煎。
(四)預算績效管理工作開展情況
2016年赛琢,(本單位)共組織對 0 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 0 萬元触迄,占年初預算的0%悴碳。績效評價結(jié)果顯示惦参,上述項目支出績效情況(是否理想)灾囊,是否達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
一腥刹、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金疯特。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入肛走。
三漓雅、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四朽色、其他收入:指除上述“財政撥款收入”邻吞、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入葫男。
五抱冷、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”梢褐、“經(jīng)營收入”旺遮、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取盈咳、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金耿眉。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成淳某、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金溅鞠。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金馍上、事業(yè)基金和繳納的所得稅仙茴,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八哑暮、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排签梭、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施电尖,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九稻悴、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)丛幌、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十抢纹、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一葱妒、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出谚剿。
十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費连锯,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費归苍、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中运怖,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費拼弃、國外城市間交通費、住宿費摇展、伙食費吻氧、培訓費、公雜費等支出咏连;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費盯孙、燃料費、維修費祟滴、過路過橋費振惰、保險費、安全獎勵費用等支出垄懂;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出骑晶。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金秋衡,包括辦公及印刷費梁促、郵電費、差旅費挑卫、會議費榔况、福利費、日常維修費勃拢、專用材料及一般設(shè)備購置費钩榄、辦公用房水電費、辦公用房取暖費后涛、辦公用房物業(yè)管理費武也、公務用車運行維護費以及其他費用依播。
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