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廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會辦公室2016年部門決算
2017/8/22 17:39:26   來源:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)
  【字體:  】【顏色: 藍(lán)

 

   

第一部分:廣西住房制度改革委員會辦公室概況

一授帕、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況怀估。

二龟聊、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況刊苍。

三施籍、2016 年度政府性基金支出決算情況共啃。

四占调、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五移剪、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明究珊。

六薪者、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分剿涮、名詞解釋憎瘸。

第一部分:廣西住房制度改革委員會辦公室概況

一突妇、主要職能

自治區(qū)房改辦隸屬于自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳距芬,是二級預(yù)算行政機(jī)關(guān)單位(無下級預(yù)算單位)铣修。主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施馁掺;指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作晓够。會同有關(guān)部門對各市、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核寻币,并對已購公有住房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查擅锚、監(jiān)督。負(fù)責(zé)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房的管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作瓶虽。指導(dǎo)市赊真、縣城鎮(zhèn)住房制度改革,加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審批工作锤衡。負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改住房改造和市場運(yùn)作方式建設(shè)住房項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理工作。

二秒准、部門決算單位構(gòu)成

無下級預(yù)算單位试郎。

第二部分:廣西住房制度改革委員會辦公室

 2016年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款

202.65

一供役、一般公共服務(wù)支出

 

二泻帮、事業(yè)收入

 

二、外交支出

 

三计寇、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

三锣杂、教育支出

 

四、其他收入

 

四番宁、社會保障和就業(yè)支出

 3.39

 

五元莫、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 5.42

 

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 185.19

 

 

七蝶押、住房保障支出

 8.65

 

 

 

本年收入合計(jì)

202.65

本年支出合計(jì)

 202.65

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

 上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余

 

 

 

 

收入總計(jì)

202.65

支出總計(jì)

 202.65

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況踱蠢。


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項(xiàng) 目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

 202.65

202.65 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 3.39

3.39 

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

3.39

3.39

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.39

3.39

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

5.42

5.42 

 

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

5.42

5.42

2100501

行政單位醫(yī)療

5.42

5.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

185.19 

185.19 

 

 

 

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

185.19

185.19

2120101

行政運(yùn)行

146.25

146.25

2120109

住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管

38.94

38.94 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.65

8.65

22102

住房改革支出

8.65

8.65

2210201

住房公積金

 8.65

8.65 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

202.65 

163.71

38.94

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

      3.39

 3.39

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

2080501

歸口管理的行政單位離退休

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

21005

醫(yī)療保障

2100501

行政單位醫(yī)療

       5.42

5.42

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       185.19

185.19

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

       185.19

185.19

2120101

行政運(yùn)行 

146.25

 146.25

 

 

 

 

2120109

住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管

38.94

 

38.94 ,

 

 

 

221

住房保障支出

      8.65

8.65

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

      8.65

8.65

2210201

住房公積金 

8.65

   8.65

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況棋电。

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                                                             單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

行次

金額

項(xiàng) 目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一茎截、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

202.65 

一、一般公共服務(wù)支出

16

 

 

 

二赶盔、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二企锌、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三榆浓、教育支出

18

 

 

 

 

4

 

四、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

 

,

 

5

 

五其神、文化體育與傳媒支出

20

 

 

 

 

6

 

六殴衡、社會保障和就業(yè)支出

21

3.39 

 3.39

 

 

7

 

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

22

5.42 

 5.42

 

 

8

 

八永韭、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23

185.19 

 185.19

 

 

9

 

九英甜、住房保障支出

24

8.65

 8.65

 

本年收入合計(jì)

10

202.65 

本年支出合計(jì)

25

202.65 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

27

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

13

 

 

28

 

14

 

 

29

 

合計(jì)

15

202.65

合計(jì)

30

202.65 

注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位:萬元

項(xiàng) 目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

202.65 

163.71 

38.94 

208

社會保障和就業(yè)支出

3.39 

3.39 

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

3.39

3.39

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.39

3.39

210 

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

5.42 

5.42

 

21005

    醫(yī)療保障

5.42

5.42

2100501

行政單位醫(yī)療

5.42

5.42

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

185.19

185.19

21201

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

185.19

185.19

2120101

行政運(yùn)行

146.25

146.25

2120109

住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管

38.94

38.94

221

住房保障支出

8.65

8.65

22102

  住房改革支出

8.65

8.65

2210201

住房公積金

8.65

8.65

注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況徊押。


表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

 119.30

302

商品和服務(wù)支出

 32.37

30101

  基本工資

 36.42

30201

  辦公費(fèi)

 2.21

30102

  津貼補(bǔ)貼

 60.71

30202

  印刷費(fèi)

 0.53

30104

  其他社會保障繳費(fèi)

 5.42

30206 

  郵電費(fèi)

 0.74

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 13.55

30211 

  差旅費(fèi)

 5.79

30107

  績效工資

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 0.19

30199

  其他工資福利支出

 3.2

30215

  會議費(fèi)

 0.13

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

  0.30

30226

  勞務(wù)費(fèi)

  0.33

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

  1.35

30229

  福利費(fèi)

  3.60

30239

  其他交通費(fèi)用

  12.87

30299

  其他商品和服務(wù)支出

  4.33

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

 12.04

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費(fèi)

 

  ……

  ……

 

30311

 住房公積金

 8.65

31099

  其他資本性支出

 

  ……

  ……

 

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

 3.39

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務(wù)付息支出

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

131.34 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 32.37

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況埃灿。


表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國

(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

待費(fèi)

合計(jì)

因公出國

(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車 購置費(fèi)

公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.16

 5

 0

 0

 0

 1.16

 0

 0

0 

 0

0 

0 

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中呢旋。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)绝开,決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

單位:萬元

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況奸先。

說明:廣西住房制度改革委員會辦公室無政府性基金預(yù)算撥款收入剑督,也無支出,故本表沒有數(shù)據(jù)币芽。


第三部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年度

部門決算情況說明

一菠食、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計(jì)202.65萬元西设。

1.財(cái)政撥款收入202.65萬元瓣铣,為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入0萬元贷揽,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入棠笑。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營收入0萬元禽绪,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入蓖救。

4.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入印屁、

事業(yè)收入循捺、經(jīng)營收入之外取得的收入。如:

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元雄人,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入巨柒、事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下柠衍,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取洋满,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢居然、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金奖肋,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入郑喊、經(jīng)營收入遣拔、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (二)支出總計(jì)202.65萬元阎臂。包括:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)185.19萬元:主要用于職工工資福利支出嘶刚,商品服務(wù)支出和個人和家庭的補(bǔ)助支出及專項(xiàng)資金支出。

2醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5.42萬元贺勿,主要用于廣西住房制度改革委員會辦公室按國家規(guī)定的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)紧碴。

3.社會保障和就業(yè)(類)3.39 萬元:主要用于廣西住房制度改革委員會辦公室本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員管理方面的支出。

4.住房保障支出(類)8.65萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金甩卷、提租補(bǔ)貼拔较、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5.結(jié)余分配0萬元劝薄,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金槽畔、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元胁编,為本年度或以前年度預(yù)算安排厢钧、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金嬉橙,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余早直,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入憎夷、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余莽鸿。

二昧旨、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況拾给。

廣西住房制度改革委員會辦公室2016 年度一般公共預(yù)算支出202.65萬元,其中:基本支出163.71萬元兔沃,項(xiàng)目支出38.94萬元蒋得。

基本支出包含:歸口管理的行政事業(yè)單位離退休3.39萬元;行政單位醫(yī)療5.42萬元乒疏;行政運(yùn)行146.25萬元额衙;住房公積金8.65萬元

項(xiàng)目支出包含:住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管的專項(xiàng)支出。

三善薪、2016年度政府性基金支出決算情況氛拜。

本辦2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0     萬元由瞒,項(xiàng)目支出0萬元子钾。

四即贰、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出163.71萬元团弧,其中:人員經(jīng)費(fèi)131.34萬元疲籍,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼幔瓮、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)谐浆、其他工資福利支出、住房公積金谅练、其他對個人與家庭的補(bǔ)助支出姿记;公用經(jīng)費(fèi)32.37萬元,主要包括:辦公費(fèi)贿汞、印刷費(fèi)逼肯、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)桃煎、維修(護(hù))費(fèi)篮幢、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)为迈、勞務(wù)費(fèi)三椿、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)葫辐、其他交通費(fèi)用搜锰、其他商品和服務(wù)支出。

五耿战、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明蛋叼。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元剂陡;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元狈涮;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.16萬元鸭栖,其中:出國費(fèi)5萬元楣苇;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元忽浓。本年支出數(shù)0萬元绿凄,其中:出國費(fèi)支出0萬元;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元矮憔;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元蔓踩。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)8.58萬元,其中:出國費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出8.58萬元紧慧;公務(wù)接待費(fèi)0萬元铡暂。

“三公“經(jīng)費(fèi)對比:2016年比2015少支出8.58萬元,主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出減少8.58萬元豫柿,因?yàn)榻?jīng)過車改之后倡油,本辦已無公務(wù)車輛,無需公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出剧灰。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元栓栋。全年使用財(cái)政撥款安排  (廳、局匣吊、辦)機(jī)關(guān)儒拂、0個所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0 色鸳,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個社痛,累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元命雀。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元蒜哀。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換吏砂、市內(nèi)因公出行以及開展  業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)撵儿、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)狐血、保險(xiǎn)費(fèi)等淀歇。2016年,(廳匈织、局浪默、辦)、0 個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛圣掷,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元薛淆,平均每輛0萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次言雀,人次0次模譬,國(境)外公務(wù)接待批次0次必胜,人次0次刚哼。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明誓梦。

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明丹残。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致),比2015年增加5.88萬元,增長22.20 %搬体。主要原因是:在職人員工資增長雾诈,公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了。

(二)政府采購支出情況說明垮川。

2016年本部門政府采購支出總額9.5 萬元陶店,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元逾条、政府采購服務(wù)支出9.5萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》琢岩。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元,占政府采購支出總額的100%师脂,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元担孔,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明吃警。

截至20161231日糕篇,本部門共有車輛0 輛,其中酌心,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛拌消、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛安券、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛拼坎、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)完疫,100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)泰鸡。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年躯饿,(本單位)共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)障翼,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,占年初預(yù)算的0%犯弯。

第四部分  名詞解釋

一谚茅、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二意澡、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入昙椭。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入蒜丙。

四因饥、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”溯童、“經(jīng)營收入”等以外的收入请立。

五脉织、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”捐憔、“,經(jīng)營收入”篙耗、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取宪赶、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金宗弯。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成搂妻、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金罕伯。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金叽讳、事業(yè)基金和繳納的所得稅追他,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八岛蚤、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排邑狸、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金涤妒。

九单雾、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出她紫。

十乐慌、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一泣幼、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出飘含。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)几垃,是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)鼓笨、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中劈狼,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)锰胀、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)艺崔、伙食費(fèi)涣疑、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出藕壹;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)诞嗦、燃料費(fèi)、維修費(fèi)街立、過路過橋費(fèi)舶衬、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出赎离;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出逛犹。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金梁剔,包括辦公及印刷費(fèi)虽画、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)荣病、會議費(fèi)码撰、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)个盆、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)脖岛、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)颊亮、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)柴梆、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   

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