目 錄
第一部分:廣西住房制度改革委員會辦公室概況
一授帕、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況怀估。
二龟聊、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況刊苍。
三施籍、2016 年度政府性基金支出決算情況共啃。
四占调、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
五移剪、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明究珊。
六薪者、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分剿涮、名詞解釋憎瘸。
第一部分:廣西住房制度改革委員會辦公室概況
一突妇、主要職能
自治區(qū)房改辦隸屬于自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳距芬,是二級預(yù)算行政機(jī)關(guān)單位(無下級預(yù)算單位)铣修。主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施馁掺;指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作晓够。會同有關(guān)部門對各市、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核寻币,并對已購公有住房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查擅锚、監(jiān)督。負(fù)責(zé)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房的管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作瓶虽。指導(dǎo)市赊真、縣城鎮(zhèn)住房制度改革,加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審批工作锤衡。負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改住房改造和市場運(yùn)作方式建設(shè)住房項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理工作。
二秒准、部門決算單位構(gòu)成
無下級預(yù)算單位试郎。
第二部分:廣西住房制度改革委員會辦公室
2016年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 |
202.65 |
一供役、一般公共服務(wù)支出 |
|
二泻帮、事業(yè)收入 |
|
二、外交支出 |
|
三计寇、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
三锣杂、教育支出 |
|
四、其他收入 |
|
四番宁、社會保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
|
|
五元莫、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.42 |
|
|
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.19 |
|
|
七蝶押、住房保障支出 |
8.65 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
202.65 |
本年支出合計(jì) |
202.65 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
202.65 |
支出總計(jì) |
202.65 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況踱蠢。
表二:收入決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
146.25 |
146.25 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表三:支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
202.65 |
163.71 |
38.94 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
185.19 |
185.19 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
146.25 |
146.25 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
38.94 |
|
38.94 , |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況棋电。
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一茎截、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
202.65 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
16 |
|
|
|
二赶盔、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二企锌、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三榆浓、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
, |
5 |
|
五其神、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六殴衡、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
3.39 |
3.39 |
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
5.42 |
5.42 |
|
|
8 |
|
八永韭、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23 |
185.19 |
185.19 |
|
|
9 |
|
九英甜、住房保障支出 |
24 |
8.65 |
8.65 |
|
本年收入合計(jì) |
10 |
202.65 |
本年支出合計(jì) |
25 |
202.65 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
27 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
14 |
|
|
29 |
|
合計(jì) |
15 |
202.65 |
合計(jì) |
30 |
202.65 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
202.65 |
163.71 |
38.94 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.39 |
3.39 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.39 |
3.39 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5.42 |
5.42 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
5.42 |
5.42 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
185.19 |
185.19 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
185.19 |
185.19 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
146.25 |
146.25 |
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
38.94 |
|
38.94 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.65 |
8.65 |
|
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況徊押。
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
119.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.37 |
30101 |
基本工資 |
36.42 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.21 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.71 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.53 |
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
5.42 |
30206 |
郵電費(fèi) |
0.74 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.55 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.79 |
30107 |
績效工資 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.19 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.2 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.13 |
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.30 |
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.33 |
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.35 |
|
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
3.60 |
|
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.87 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.33 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
12.04 |
310 |
其他資本性支出 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
…… |
…… |
|
30311 |
住房公積金 |
8.65 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
…… |
…… |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3.39 |
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
贈與 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
131.34 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
32.37 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況埃灿。
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國
(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接
待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國
(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接
待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.16 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中呢旋。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)绝开,決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況奸先。
說明:廣西住房制度改革委員會辦公室無政府性基金預(yù)算撥款收入剑督,也無支出,故本表沒有數(shù)據(jù)币芽。
第三部分:廣西住房制度改革委員會辦公室2016年度
部門決算情況說明
一菠食、2016年度收入支出決算總體情況。
(一)收入總計(jì)202.65萬元西设。
1.財(cái)政撥款收入202.65萬元瓣铣,為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入0萬元贷揽,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入棠笑。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。
3.經(jīng)營收入0萬元禽绪,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入蓖救。
4.其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”印屁、
“事業(yè)收入”循捺、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元雄人,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”巨柒、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下柠衍,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取洋满,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢居然、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金奖肋,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入郑喊、經(jīng)營收入遣拔、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)支出總計(jì)202.65萬元阎臂。包括:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)185.19萬元:主要用于職工工資福利支出嘶刚,商品服務(wù)支出和個人和家庭的補(bǔ)助支出及專項(xiàng)資金支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5.42萬元贺勿,主要用于廣西住房制度改革委員會辦公室按國家規(guī)定的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)紧碴。
3.社會保障和就業(yè)(類)3.39 萬元:主要用于廣西住房制度改革委員會辦公室本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員管理方面的支出。
4.住房保障支出(類)8.65萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金甩卷、提租補(bǔ)貼拔较、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
5.結(jié)余分配0萬元劝薄,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金槽畔、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元胁编,為本年度或以前年度預(yù)算安排厢钧、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金嬉橙,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余早直,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入憎夷、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余莽鸿。
二昧旨、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況拾给。
廣西住房制度改革委員會辦公室2016 年度一般公共預(yù)算支出202.65萬元,其中:基本支出163.71萬元兔沃,項(xiàng)目支出38.94萬元蒋得。
基本支出包含:歸口管理的行政事業(yè)單位離退休3.39萬元;行政單位醫(yī)療5.42萬元乒疏;行政運(yùn)行146.25萬元额衙;住房公積金8.65萬元
項(xiàng)目支出包含:住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管的專項(xiàng)支出。
三善薪、2016年度政府性基金支出決算情況氛拜。
本辦2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0 萬元由瞒,項(xiàng)目支出0萬元子钾。
四即贰、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出163.71萬元团弧,其中:人員經(jīng)費(fèi)131.34萬元疲籍,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼幔瓮、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)谐浆、其他工資福利支出、住房公積金谅练、其他對個人與家庭的補(bǔ)助支出姿记;公用經(jīng)費(fèi)32.37萬元,主要包括:辦公費(fèi)贿汞、印刷費(fèi)逼肯、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)桃煎、維修(護(hù))費(fèi)篮幢、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)为迈、勞務(wù)費(fèi)三椿、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)葫辐、其他交通費(fèi)用搜锰、其他商品和服務(wù)支出。
五耿战、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明蛋叼。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元剂陡;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元狈涮;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.16萬元鸭栖,其中:出國費(fèi)5萬元楣苇;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元忽浓。本年支出數(shù)0萬元绿凄,其中:出國費(fèi)支出0萬元;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元矮憔;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元蔓踩。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)8.58萬元,其中:出國費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出8.58萬元紧慧;公務(wù)接待費(fèi)0萬元铡暂。
“三公“經(jīng)費(fèi)對比:2016年比2015少支出8.58萬元,主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出減少8.58萬元豫柿,因?yàn)榻?jīng)過車改之后倡油,本辦已無公務(wù)車輛,無需公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出剧灰。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元栓栋。全年使用財(cái)政撥款安排 無 (廳、局匣吊、辦)機(jī)關(guān)儒拂、0個所屬單位出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0 色鸳,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個社痛,累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元命雀。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元蒜哀。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換吏砂、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)撵儿、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)狐血、保險(xiǎn)費(fèi)等淀歇。2016年, 無 (廳匈织、局浪默、辦)、0 個所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛圣掷,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元薛淆,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次言雀,人次0次模譬,國(境)外公務(wù)接待批次0次必胜,人次0次刚哼。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明誓梦。
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明丹残。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致),比2015年增加5.88萬元,增長22.20 %搬体。主要原因是:在職人員工資增長雾诈,公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了。
(二)政府采購支出情況說明垮川。
2016年本部門政府采購支出總額9.5 萬元陶店,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元逾条、政府采購服務(wù)支出9.5萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》琢岩。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元,占政府采購支出總額的100%师脂,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元担孔,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明吃警。
截至2016年12月31日糕篇,本部門共有車輛0 輛,其中酌心,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛拌消、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛安券、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛拼坎、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)完疫,100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)泰鸡。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年躯饿,(本單位)共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)障翼,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,占年初預(yù)算的0%犯弯。
第四部分 名詞解釋
一谚茅、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二意澡、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入昙椭。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入蒜丙。
四因饥、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”溯童、“經(jīng)營收入”等以外的收入请立。
五脉织、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”捐憔、“,經(jīng)營收入”篙耗、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取宪赶、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金宗弯。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成搂妻、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金罕伯。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金叽讳、事業(yè)基金和繳納的所得稅追他,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八岛蚤、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排邑狸、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金涤妒。
九单雾、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出她紫。
十乐慌、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一泣幼、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出飘含。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)几垃,是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)鼓笨、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中劈狼,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)锰胀、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)艺崔、伙食費(fèi)涣疑、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出藕壹;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)诞嗦、燃料費(fèi)、維修費(fèi)街立、過路過橋費(fèi)舶衬、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出赎离;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出逛犹。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金梁剔,包括辦公及印刷費(fèi)虽画、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)荣病、會議費(fèi)码撰、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)个盆、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)脖岛、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)颊亮、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)柴梆、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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