目 錄
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一耽炎、主要職能
二郑迅、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況措找。
二糖追、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三蝗羊、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明藏澳。
四、2018年度政府性基金支出決算情況耀找。
五翔悠、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六野芒、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明蓄愁。
第四部分:名詞解釋
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門(mén),主要職能有:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃撮抓、工程建設(shè)妇斤、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)丹拯、建筑業(yè)站超、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)咽笼、市政公用事業(yè)的方針顷编、政策卤檐、法規(guī)僚魁,進(jìn)行行業(yè)管理;根據(jù)自治區(qū)人民政府委托迟铺,起草有關(guān)地方性法規(guī)视樱、規(guī)章和規(guī)范性文件草案,提出有關(guān)政策措施舅狭;編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略哼曙、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施;參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)秸严、論證液互、概算和審查,負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)恍肢、施工管理等工作匈歼;指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng),規(guī)范建筑市場(chǎng)等摧辣。
二飞校、部門(mén)決算單位構(gòu)成
2018年廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門(mén)匯總決算報(bào)表由11個(gè)廳屬二級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成,其中:
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)(簡(jiǎn)稱(chēng)“廳本級(jí)”)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“房改辦”)
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站(簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)監(jiān)站”)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站(簡(jiǎn)稱(chēng)“造價(jià)站”)
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“墻改辦”)
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱(chēng)“服務(wù)中心”)
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)“建職院”)
廣西城市建設(shè)學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)“城建兄继唬”)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(簡(jiǎn)稱(chēng)“信息中心”)
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心(簡(jiǎn)稱(chēng)“培訓(xùn)中心”)
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“勞保辦”)
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格汁针,詳見(jiàn)附件:自治區(qū)本級(jí)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2018年度總收入115,026.02萬(wàn)元砚尽,其中本年收入94,909.50萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬(wàn)元施无,增長(zhǎng)21.50%。收入具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入60,763.04萬(wàn)元必孤,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金猾骡,包括政府性基金收入16,997.22萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)增加16,950.47萬(wàn)元隧魄,增長(zhǎng)38.69%卓练,主要原因:按有關(guān)政策規(guī)定,建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬(wàn)元,用于新校區(qū)建設(shè)襟企。
2.事業(yè)收入33,089.85萬(wàn)元嘱么,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入顽悼。較2017年度決算數(shù)增加1,978.17萬(wàn)元曼振,增長(zhǎng)6.36%,主要原因是:學(xué)校招生人數(shù)增加孝仅,學(xué)生繳納學(xué)費(fèi)群肌、住宿費(fèi)等收入相應(yīng)增加。
3.經(jīng)營(yíng)收入466.95萬(wàn)逊参,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入歧晕。較2017年度決算數(shù)增加2.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.54%洪铣,基本持平捕导。
4.其他收入589.65萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入学和。較2017年度決算數(shù)減少865.38萬(wàn)元孔选,下降59.48%。主要原因是:我廳屬兩所學(xué)校社會(huì)化培訓(xùn)辦學(xué)收入減少袋滔。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,116.53萬(wàn)元厨鸣,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金缩旬,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余续誉,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入掠剑、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余屈芜。較2017年度決算數(shù)增加2,285.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.82%朴译。主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大招生人數(shù)增加井佑,學(xué)校獲得生均撥款等追加經(jīng)費(fèi)較上年增加。
(二)本部門(mén)2018年度總支出115,026.02萬(wàn)元眠寿,其中本年支出95,951.61萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬(wàn)元躬翁,增長(zhǎng)21.50%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))136.46萬(wàn)元盯拱,主要用于一般公共服務(wù)的支出費(fèi)用盒发,較2017年度決算數(shù)減少388.26萬(wàn)元,下降73.99%狡逢,主要原因是:數(shù)據(jù)歸集口徑的改變宁舰。2018年“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)在“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”中反映拼卵,2017年指標(biāo)下達(dá)在一般公共服務(wù)支出中反映。
2.教育支出44,623.12萬(wàn)元捅我,主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院窑肾、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專(zhuān)院校的教育支出。較2017年度決算數(shù)增加3,858.74萬(wàn)元灿打,增長(zhǎng)9.47%玛纹,主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加杏兰,學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金瑞喧、國(guó)家助學(xué)貸款、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展等經(jīng)費(fèi)較上年增加秀毡。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,279.54萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出藤汇、職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出等翰谋。較2017年度決算數(shù)增加707.30萬(wàn)元键瓢,增長(zhǎng)123.60%秤歼。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用签孤,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加射桅,教職員工人數(shù)有所增加份殿,同時(shí),根據(jù)2018年度預(yù)算編制要求嗽交,新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)支出卿嘲。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出367.53萬(wàn)元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出夫壁。較2017年度決算數(shù)增加43.10萬(wàn)元拾枣,增長(zhǎng)13.28%。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用盒让,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大梅肤,招生人數(shù)增加,教職員工人數(shù)有所增加邑茄,醫(yī)療保險(xiǎn)支出等相應(yīng)增加姨蝴。
5.節(jié)能環(huán)保支出458萬(wàn)元,主要用于全區(qū)科技節(jié)能肺缕,可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出左医。較2017年度決算數(shù)減少30.85萬(wàn)元,下降6.31%同木,主要原因是:項(xiàng)目投入資金減少男鳞。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,907.85萬(wàn)元,主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設(shè)規(guī)劃拣壮、標(biāo)準(zhǔn)編制膛灯、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理等事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加17,295.61萬(wàn)元下碗,增長(zhǎng)56.50%谚熙,主要原因是:按有關(guān)政策,建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬(wàn)元僵棍,用于建設(shè)新校區(qū)摘形。
7.住房保障支出784.89萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金癞屹、提租補(bǔ)貼垒土、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加154.38萬(wàn)元嫁料,增長(zhǎng)24.48%妥迷。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大锰瘸,招生人數(shù)增加刽严,教職員工人數(shù)有所增加,住房公積金支出等相應(yīng)增加避凝。
8.其他支出(資源勘探信息等支出)394.22萬(wàn)元舞萄,主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳管削、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出倒脓。較2017年度決算數(shù)增加11.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.06%含思,差異產(chǎn)生主要原因是: 2018年墻改科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整崎弃、新建設(shè)廣西墻材革新信息化平臺(tái)、墻改基金收支管理審計(jì)單位數(shù)量增加等工作經(jīng)費(fèi)增加含潘。
9.結(jié)余分配36.80萬(wàn)元饲做,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等调鬓。較2017年度決算數(shù)減少45.95萬(wàn)元艇炎,下降55.53%,主要原因是:經(jīng)營(yíng)成本增加尺动,結(jié)余金額減少拼仆。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,037.61萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排拨喝、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施撑停,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金劳威,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入适唆、經(jīng)營(yíng)收入鸯式、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少1,254.20萬(wàn)元榛娶,下降6.18%用印,主要原因是:跟蹤落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè),合理安排工期和時(shí)間堰漾,嚴(yán)抓預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度做鸽,嚴(yán)管資金支付力度。
二就餐、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算支出44,799.20萬(wàn)元范咨,較2017年度決算數(shù)增加4,077.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.01%厂庇。其中:基本支出9,044.29萬(wàn)元渠啊,項(xiàng)目支出35,754.91萬(wàn)元。
2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為36,517.14萬(wàn)元权旷,支出決算為44,799.20萬(wàn)元替蛉,完成年初預(yù)算的122.68%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為70萬(wàn)元炼杖,支出決算為136.46萬(wàn)元灭返,完成年初預(yù)算的194.94%。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)性項(xiàng)目增多坤邪。
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元罚缕,用于廣西農(nóng)村人居環(huán)境整治的經(jīng)費(fèi)艇纺。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元邮弹,用于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補(bǔ)助黔衡。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6.46萬(wàn)元沸芍。用于2018年黨政干部教育的經(jīng)費(fèi)雨冒。
4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,支出決算數(shù)為70萬(wàn)元累变,完成年初預(yù)算的100%扛浸。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作。
(二)教育支出(類(lèi))年初預(yù)算為24,817.69萬(wàn)元囊弥,支出決算為31,334.56萬(wàn)元濒陈,完成年初預(yù)算的126.26%唁狼。預(yù)決算差異主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加嘶遏,學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金铁魁、國(guó)家助學(xué)貸款、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)等增加宰爆。
1.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為989.34萬(wàn)元酵毕,支出決算為1,333.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.80%蟆豫,用于高等教育支出背零。
2.教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)中專(zhuān)教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3,717.44萬(wàn)元,支出決算為4,079.81萬(wàn)元无埃,完成年初預(yù)算的109.75%徙瓶,用于中專(zhuān)教育支出。
3.教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為20,110.91萬(wàn)元嫉称,支出決算為25,921.12萬(wàn)元侦镇,完成年初預(yù)算的128.89%,用于高等職業(yè)教育支出织阅。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預(yù)算為872.83萬(wàn)元壳繁,支出決算為1,097.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.72%荔棉。預(yù)決算差異主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用闹炉,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加润樱,教職員工人數(shù)有所增加渣触,同時(shí),2018年度根據(jù)預(yù)算編制要求壹若,新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算指標(biāo)支出玖生。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為50.78萬(wàn)元,支出決算為133.28萬(wàn)元绰蚁,完成年初預(yù)算的262.47%丑钱。主要用于我廳本級(jí)及參公單位,按照國(guó)家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出嘁汞。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元呕漾,支出決算為5.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的499.11%凰侈。主要用于我廳屬事業(yè)單位锋力,按照國(guó)家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為816.10萬(wàn)元挺寒,支出決算為872.63萬(wàn)元扯蕾,完成年初預(yù)算的106.93%软旁。主要用于繳納我廳本級(jí)和10個(gè)廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為4.83萬(wàn)元锚署,支出決算為38.75萬(wàn)元扛肩,完成年初預(yù)算的802.28%。用于繳納自治區(qū)本級(jí)財(cái)政全額撥款單位2014年10月—2017年12月職業(yè)年金單位繳費(fèi)骨田。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元耿导,支出決算為47.04萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的病故人員遺屬的一次性撫恤金态贤,由于該部分資金為病故人員遺屬撫恤款舱呻,按規(guī)定無(wú)年初預(yù)算,待實(shí)際發(fā)生時(shí)予以追加悠汽。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))年初預(yù)算為370.72萬(wàn)元箱吕,支出決算為355.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.96%柿冲。預(yù)決算差異主要原因是:2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)際繳存比例較預(yù)算編制時(shí)下降茬高。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為111.15萬(wàn)元,支出決算為99.66萬(wàn)元假抄,完成年初預(yù)算的89.66%怎栽。用于我廳本級(jí)、廳屬房改辦等單位宿饱,根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定熏瞄,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為259.57萬(wàn)元丐吹,支出決算為256.08萬(wàn)元惊申,完成年初預(yù)算的98.66%。主要用于廳屬9個(gè)事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定彪壳,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)滓莱。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為458萬(wàn)元暴赡。臨時(shí)安排項(xiàng)目,通過(guò)追加方式解決工作經(jīng)費(fèi)需要阀洛。
1.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元蒂茶,支出決算為458萬(wàn)元。用于全區(qū)節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)工作的開(kāi)展调拳。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))年初預(yù)算為9,896.24萬(wàn)元小梢,支出決算為10,651.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.63%杀肩。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)性增加的項(xiàng)目挤奢,年初無(wú)預(yù)算警畴。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,952.60萬(wàn)元,支出決算為2,739.60萬(wàn)元舆吮,完成年初預(yù)算的140.31%揭朝。主要用于全額撥款行政編制單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為510.28萬(wàn)元色冀,支出決算為454.84萬(wàn)元潭袱,完成年初預(yù)算的89.14%。主要用于廳本級(jí)日常運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的支出锋恬。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為944.70萬(wàn)元屯换,支出決算為965.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.18%与学。主要用于后勤服務(wù)中心支出彤悔。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為225萬(wàn)元,支出決算為104.47萬(wàn)元索守,完成年初預(yù)算的46.43%晕窑。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出蕾盯。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為762.16萬(wàn)元幕屹,支出決算為708.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.91%取涕。主要用于各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定触良、監(jiān)督、實(shí)施痛恃,管理工程造價(jià)等方面支出颓腮。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為386.59萬(wàn)元,支出決算為393.38萬(wàn)元杜糕,完成年初預(yù)算的101.76%谭某。主要用于建筑質(zhì)量、安全悉种、工程勘察設(shè)計(jì)等方面的支出接竣。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元函唾,完成年初預(yù)算的90%巢季。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)等方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款),國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元味扼,支出決算為0.74萬(wàn)元沾谓,完成年初預(yù)算的2.74%。主要用于對(duì)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃審查戳鹅、保護(hù)均驶、監(jiān)督等方面的支出昏兆。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為106.90萬(wàn)元,支出決算為101.20萬(wàn)元妇穴,完成年初預(yù)算的94.67%爬虱。主要用于對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出伟骨。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)饮潦、資質(zhì)審查(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,支出決算為88.78萬(wàn)元携狭,完成年初預(yù)算的110.98%继蜡。主要用于職業(yè)資格注冊(cè)和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費(fèi)的成本性開(kāi)支。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,537.89萬(wàn)元逛腿,支出決算為2,550.69萬(wàn)元稀并,完成年初預(yù)算的100.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)開(kāi)支单默。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為47.84萬(wàn)元梗力,支出決算為34.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.80%入荞。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)筷品、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務(wù)開(kāi)支捌冲。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,305.28萬(wàn)元絮眨,支出決算為2,501.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.50%麸颜。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出低白。
(七)住房保障支出(類(lèi))年初預(yù)算為489.66萬(wàn)元,支出決算為765.39萬(wàn)元朴魁,完成年初預(yù)算的156.31%酣夫。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)安排的工作項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)通過(guò)追加方式解決牙娇。
1.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元若又,支出決算為278.42萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村危房改造方面的支出粱快。
2.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為489.66萬(wàn)元吉捶,支出決算為486.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.45%皆尔,基本持平。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出币励。
三慷蠕、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9,044.29萬(wàn)元珊拼,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出5,941.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.37%流炕。差異產(chǎn)生原因:計(jì)提社保工資基數(shù)調(diào)整澎现,養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)同比例發(fā)生變動(dòng)每辟。
(二)商品和服務(wù)支出2,561.05萬(wàn)元剑辫,完成年初預(yù)算的97.44%,基本持平渠欺。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助541.82萬(wàn)元妹蔽,完成年初預(yù)算的122.13%。差異產(chǎn)生原因:獲得2018年離退休生活補(bǔ)助等追加經(jīng)費(fèi)酥丛。
四绎疟、2018年度政府性基金支出決算情況
2018年度政府性基金支出16,997.22萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元蘸暮,項(xiàng)目支出16,997.22萬(wàn)元曼砾。較2017年度決算數(shù)增加16,614.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)4,343.49%懊据。
2018年度政府性基金支出年初預(yù)算為460萬(wàn)元跑著,支出決算為16,997.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3,695.05%接纽。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))年初預(yù)算為0萬(wàn)元门幌,支出決算為16,603萬(wàn)元。預(yù)決算數(shù)差異16,603萬(wàn)元鄙吗,差異產(chǎn)生原因是:2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入回?fù)芸睢?/P>
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元玻啡,支出決算為16,603萬(wàn)元,用于建職院新校區(qū)建設(shè)疙鹃。
(二)其他支出(類(lèi))年初預(yù)算為460萬(wàn)元捌轮,支出決算為394.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.70%赵颅。差異產(chǎn)生原因是:財(cái)政收回部分政府性基金項(xiàng)目支出指標(biāo)虽另。
1.其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為460萬(wàn)元,支出決算為394.22萬(wàn)元饺谬,完成年初預(yù)算的85.70%捂刺。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳募寨、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出族展。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算51.55萬(wàn)元仪缸、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算71.54萬(wàn)元贵涵、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.68萬(wàn)元,合計(jì)128.77萬(wàn)元恰画,具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出51.55萬(wàn)元宾茂。
全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、10個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組1個(gè)拴还,參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組4個(gè)跨晴,全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)5個(gè),累計(jì)10人次症影。開(kāi)支內(nèi)容包括:出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括:境外培訓(xùn)費(fèi)曹是、國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)蜓盯、伙食費(fèi)型吃、公雜費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等腌径。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬(wàn)元栗雳。其中:
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出19.94萬(wàn)元,購(gòu)置了1輛公務(wù)用車(chē)笔骏,主要用于車(chē)輛購(gòu)置方面的費(fèi)用是临,含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)室拿。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出51.60萬(wàn)元兆又。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)磺穷、維修費(fèi)陈莽、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等虽抄。2018年走搁,我廳本級(jí)及10個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出51.60萬(wàn)元迈窟,平均每輛3.68萬(wàn)元私植。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬(wàn)元。主要用于廳本級(jí)及10個(gè)廳屬預(yù)算單位與兄弟食岛ā(市曲稼、自治區(qū))相關(guān)單位和部門(mén)來(lái)桂開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出湖员,主要是接待過(guò)程中發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出贫悄。據(jù)統(tǒng)計(jì)瑞驱,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次53次,351人次清女。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)钱烟、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,增減變動(dòng)原因如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出51.55萬(wàn)元嫡丙,較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降0.87%镐怔;較上年支出數(shù)增加22.56萬(wàn)元忠帝,增長(zhǎng)77.82%,原因是:根據(jù)工作需要安排麦葱。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬(wàn)元涝猩,較年初預(yù)算數(shù)減少21.84萬(wàn)元,下降23.38%盖础;較上年支出數(shù)增加20.68萬(wàn)元期司,增長(zhǎng)40.66%,原因是:廳本級(jí)車(chē)輛到期報(bào)廢伶肚,根據(jù)工作需要新購(gòu)置轎車(chē)1輛闭廊。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少19.32萬(wàn)元侄含,下降77.28%典义;較上年支出數(shù)增加0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.29%褒醒。
綜上藕各,2018年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)相比,整體均有較大比例的減少焦除,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定激况,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)膘魄。在審核各項(xiàng)支出時(shí)乌逐,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,精打細(xì)算瓣距、合理安排的原則黔帕,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出,控制公款接待蹈丸、因公出國(guó)(境)等開(kāi)支成黄,按自治區(qū)相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)逻杖、審批程序執(zhí)行奋岁,在保證合理開(kāi)支思瘟、必要開(kāi)支的同時(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約槽邮、反對(duì)浪費(fèi)耻胖。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明调捍。
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.93萬(wàn)元肌顾,比年初預(yù)算數(shù)減少46.44萬(wàn)元,下降6.89%吃它,主要原因是:嚴(yán)控各項(xiàng)開(kāi)支冕盅,減少各項(xiàng)費(fèi)用的產(chǎn)生;比2017年增加2.09萬(wàn)元驼凌,增長(zhǎng)0.33%宇颊,主要原因是:工資基數(shù)增加造成,2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)唾姊。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明传悍。
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18,368.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9,231.00萬(wàn)元驱劳、政府采購(gòu)工程支出5,460.76萬(wàn)元幻狈、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,677.19萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額10,069.98萬(wàn)元剩失,占政府采購(gòu)支出總額的54.82%屈尼,其中:授予小微企業(yè)合同金額7,321.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的39.86%拴孤。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明脾歧。
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛31輛演熟,其中鞭执,機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛芒粹、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛兄纺、離退休干部用車(chē)2輛、其他用車(chē)21輛化漆,其他用車(chē)主要是一般公共業(yè)務(wù)用車(chē)估脆;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)座云。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況疙赠。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2018年部門(mén)預(yù)算中的36個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作离春,涉及資金61999.83萬(wàn)元鼠废。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看帜焰,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分別是良好和優(yōu)秀兩檔,總體績(jī)效較好络蜘,項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中能夠建立健全相關(guān)制度味爷,資金和項(xiàng)目管理規(guī)范,較好地完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)与沪,充分發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益嫩属。其中,根據(jù)財(cái)政部門(mén)組織第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)我廳“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)”項(xiàng)目開(kāi)展的績(jī)效再評(píng)價(jià)吹对,獲得94.5分(滿(mǎn)分100分)邀曲,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是:優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
一暮戏、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二痪酸、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入垃散。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入授嘀。
四物咳、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五蹄皱、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下览闰,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金巷折。
六压鉴、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金锻拘。
七油吭、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅署拟,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金婉宰。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排推穷、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施心包,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九酵抚、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)辛辱、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十凹田、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出找仙。
十一糜谒、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二亲敷、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)狸岁,是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)卒割。其中泛滔,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)堂憔、住宿費(fèi)寡花、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)奥猎、公雜費(fèi)等支出昼钻;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)封寞、維修費(fèi)然评、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)狈究、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出碗淌;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三抖锥、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金亿眠,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)磅废、差旅費(fèi)纳像、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)还蹲、日常維修費(fèi)爹耗、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)谜喊、辦公用房取暖費(fèi)劣秦、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用巨陌。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表.xls |