目 錄
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一审丘、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二樱拴、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明锰抡。
四、2019年度政府性基金支出決算情況互艾。
五试和、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六纫普、其他重要事項(xiàng)情況說明阅悍。
第四部分:名詞解釋
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門昨稼,主要職能有:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃节视、工程建設(shè)、城市建設(shè)假栓、村鎮(zhèn)建設(shè)寻行、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)匾荆、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)拌蜘、市政公用事業(yè)的方針、政策牙丽、法規(guī)简卧,進(jìn)行行業(yè)管理;根據(jù)自治區(qū)人民政府委托朵椿,起草有關(guān)地方性法規(guī)佳跃、規(guī)章和規(guī)范性文件草案,提出有關(guān)政策措施俭宁;編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略啦别、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施;參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)贷营、論證怯录、概算和審查,負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)诬粗、施工管理等工作牡呀;指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng),規(guī)范建筑市場等扯凫。
二轧黑、部門決算單位構(gòu)成
2019年廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門匯總決算報(bào)表由11個(gè)廳屬二級預(yù)算單位構(gòu)成,其中:
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(簡稱“廳本級”)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室(簡稱“房改辦”)
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理站(簡稱“造價(jià)站”)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站(簡稱“質(zhì)安站”)
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革站(簡稱“墻改站”)
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心(簡稱“服務(wù)中心”)
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡稱“建職院”)
廣西城市建設(shè)學(xué)校(簡稱“城建校”)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(簡稱“信息中心”)
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心(簡稱“培訓(xùn)中心”)
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)保障中心(簡稱“勞保中心”)
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格且昭,詳見附件:自治區(qū)本級2019年度部門決算公開附表)
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算情況說明
一邦马、2019年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2019年度總收入92,928.12萬元,其中本年收入74,594.65萬元,較2018年度決算數(shù)減少22,097.90萬元宴卖,下降19.21%滋将。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45,326.10萬元,為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金症昏。較2018年度決算數(shù)增加1,560.28萬元随闽,增長3.57%,主要原因:我廳屬兩所學(xué)校因?qū)W生人數(shù)增加肝谭,國家教育經(jīng)費(fèi)投入逐年增長掘宪,獲得財(cái)政追加資金。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入350.02萬元分苇,為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金添诉。較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元,下降97.94%医寿,主要原因:2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元,用于新校區(qū)建設(shè)蘑斧。
3.事業(yè)收入26,358.20萬元靖秩,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少6,731.65萬元堡喳,下降20.34%件父,主要原因是:建安勞保費(fèi)調(diào)劑款支出及撥付全區(qū)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
4.經(jīng)營收入872.51萬祸播,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入夹它。較2018年度決算數(shù)增加405.56萬元,增長86.85%遭唠,主要原因:2019年參加培訓(xùn)的學(xué)員人數(shù)較2018年有所增加恢儡。
5.其他收入1,687.82萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入颊姻。較2018年度決算數(shù)增加1,098.17萬元组莲,增長186.24%。主要原因是:城建校收到自治區(qū)教育廳下?lián)苜Y金999.97萬元矫恳。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額39.80萬元咒饼,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取刮赵,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金渔硫。較2018年度決算數(shù)增加39.80萬元。主要原因是:城建校使用了以前年度留下來的事業(yè)基金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,293.67萬元豆巨,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢剩辟、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)減少1,822.86萬元搀矫,下降9.06%抹沪。主要原因是:加大預(yù)算資金管理力度,提高部門預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性瓤球。
(二)本部門2019年度總支出92,928.12萬元融欧,其中本年支出76,292.50萬元,較2018年度總支出決算數(shù)減少22,097.90萬元,下降19.21%卦羡。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)95萬元噪馏,主要用于一般公共服務(wù)的支出費(fèi)用,較2018年度決算數(shù)減少41.46萬元绿饵,下降30.38%欠肾,主要原因是:2019年臨時(shí)性工作減少。
2.教育支出47,812.43萬元拟赊,主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院椭吠、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出。較2018年度決算數(shù)增加3,189.31萬元蹲瘩,增長7.15%炬锦,主要原因是:我廳屬兩所學(xué)校因?qū)W生人數(shù)增加,國家教育經(jīng)費(fèi)投入逐年增長架揉,獲得財(cái)政追加資金孝炫。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,818.99萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出等浦砸。較2018年度決算數(shù)增加539.45萬元抽茸,增長42.16%。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用毯旷,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大碍讼,教職員工人數(shù)增加,社保等預(yù)算項(xiàng)目支出增加簇戳。
4.衛(wèi)生健康支出385.50萬元润申,主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2018年度決算數(shù)增加17.97萬元樊展,增長4.89%呻纹。主要原因是:工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)增加,需要支出的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加专缠。
5.節(jié)能環(huán)保支出121萬元雷酪,主要用于全區(qū)科技節(jié)能淑仆,可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出。較2018年度決算數(shù)減少337萬元哥力,下降73.58%蔗怠,主要原因是:追加資金減少和臨時(shí)性項(xiàng)目減少。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,891.07萬元吩跋,主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理寞射、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制锌钮、房地產(chǎn)市場管理等事務(wù)支出桥温。較2018年度決算數(shù)減少23,016.78萬元,下降48.04%梁丘,主要原因是:2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元侵浸,用于新校區(qū)建設(shè)。
7.住房保障支出818.49萬元到趴,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金林乍、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出阁雷。較2018年度決算數(shù)增加33.60萬元戒腔,增長4.28%。主要原因是:工資變動(dòng)導(dǎo)致計(jì)提基數(shù)增加柒杯,需要支出的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加臂沽。
8.其他支出(資源勘探信息等支出)350.02萬元,主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研锥拖、宣傳、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出阎肌。較2018年度決算數(shù)減少44.20萬元昌漏,下降11.21%,差異產(chǎn)生主要原因是:2019年墻改科技開發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整将遮。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16,635.62萬元布筷,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施近弟,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金缅糟,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入祷愉、經(jīng)營收入窗宦、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少2,401.99萬元二鳄,下降12.62%赴涵,主要原因是:跟蹤落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)媒怯,合理安排工期和時(shí)間,嚴(yán)抓預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度髓窜,嚴(yán)管資金支付力度扇苞。
二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,000.75萬元寄纵,較2018年度決算數(shù)增加2,201.55萬元鳖敷,增長4.91%。其中:基本支出9,965.09萬元程拭,項(xiàng)目支出37,035.67萬元定踱。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為32,687.47元,支出決算為47,000.75萬元俺乓,完成年初預(yù)算的143.79%勋匙。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為70萬元,支出決算為95萬元檀丝,完成年初預(yù)算的135.71%韭赡。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)性項(xiàng)目增加。
1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元残神,支出決算為25萬元割懊,用于全區(qū)組織系統(tǒng)工作培訓(xùn)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為70萬元新浦,支出決算數(shù)為70萬元烙赴,完成年初預(yù)算的100%。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作笋条。
(二)教育支出(類)年初預(yù)算為19,926.35萬元斑柬,支出決算為33,661.26萬元,完成年初預(yù)算的168.93%执执。預(yù)決算差異主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大筝野,學(xué)生人數(shù)增加,學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金粤剧、國家助學(xué)貸款歇竟、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。
1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元抵恋,支出決算為1.82萬元焕议,用于高等教育支出。
2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元弧关,支出決算為4.48萬元盅安,用于普通教育方面的支出。
3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3,220.36萬元梯醒,支出決算為4,328.82萬元宽堆,完成年初預(yù)算的134.42%腌紧,用于中專教育支出。
4.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為16,705.99萬元畜隶,支出決算為28,921.14萬元壁肋,完成年初預(yù)算的173.12%,用于高等職業(yè)教育支出籽慢。
5.教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元逊汤,支出決算為405萬元,用于其他職業(yè)教育支出湘胚。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為1,357.56萬元啥榜,支出決算為1,460.62萬元,完成年初預(yù)算的107.59%虑佳。預(yù)決算差異主要原因是:支付病故人員遺屬一次性撫恤金掏博。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為198.88萬元,支出決算為222.02萬元檬鞠,完成年初預(yù)算的111.64%伊肿。主要用于我廳本級及參公單位,按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出煞仑。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為78.42萬元炒耀,支出決算為90.64萬元,完成年初預(yù)算的115.58%然瞳。主要用于我廳屬事業(yè)單位名密,按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為883.65萬元拍埠,支出決算為821.55萬元失驶,完成年初預(yù)算的92.97%。主要用于繳納我廳本級和10個(gè)廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金枣购。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為196.61萬元突勇,支出決算為193.59萬元,完成年初預(yù)算的98.46%坷虑。用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元埂奈,支出決算為2.39萬元迄损。主要用于技能大師工作室建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元账磺,支出決算為130.43萬元芹敌。主要用于支付病故人員遺屬一次性撫恤金,由于為臨時(shí)發(fā)生的費(fèi)用垮抗,按規(guī)定無年初預(yù)算氏捞,實(shí)際發(fā)生時(shí)申請追加發(fā)放碧聪。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為361.34萬元,支出決算為361.94萬元翅剔,完成年初預(yù)算的100.17%伐页,基本持平。
1.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為111.24萬元迟凫,支出決算為108.87萬元养砾,完成年初預(yù)算的97.87%。用于我廳本級夏岩、廳屬單位房改辦根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定质教,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的支出。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為250.10萬元矩粒,支出決算為253.06萬元瓦陡,完成年初預(yù)算的101.18%。主要用于廳屬9個(gè)事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定歧蛾,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的支出厘赤。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為121萬元俗退。臨時(shí)安排項(xiàng)目漆粉,通過追加方式解決工作經(jīng)費(fèi)需要。
1.節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元满葛,支出決算為100萬元径簿。用于全區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)工作的開展。
2.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元嘀韧,支出決算為21萬元篇亭。用于全區(qū)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)工作的開展。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為10,442.04萬元锄贷,支出決算為10,522.82萬元译蒂,完成年初預(yù)算的100.77%,基本持平谊却。預(yù)決算產(chǎn)生差異主要原因是:增加臨時(shí)性工作柔昼,年初無預(yù)算。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,354.42萬元炎辨,支出決算為2,326.92萬元捕透,完成年初預(yù)算的98.83%。主要用于行政單位的基本支出碴萧。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為607.83萬元乙嘀,支出決算為680.95萬元,完成年初預(yù)算的112.03%勤消。主要用于廳本級日常運(yùn)營項(xiàng)目的支出美丝。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,060.92萬元壕俱,支出決算為959.75萬元,完成年初預(yù)算的90.46%替塑。主要用于后勤服務(wù)中心業(yè)務(wù)支出障浅。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為10萬元,支出決算為80.09萬元梦啊,完成年初預(yù)算的800.90%车榆。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出炼岖。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為799.28萬元耙钉,支出決算為751.22萬元,完成年初預(yù)算的93.99%楔侣。主要用于各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定卡竣、監(jiān)督、實(shí)施株惶,管理工程造價(jià)等方面支出蝴韭。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為446.68萬元,支出決算為436.14萬元熙侍,完成年初預(yù)算的97.64%榄鉴。主要用于建筑質(zhì)量、安全蛉抓、工程勘察設(shè)計(jì)等方面的支出庆尘。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為15萬元,支出決算為15萬元巷送,完成年初預(yù)算的100%驶忌。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)等方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為101.90萬元笑跛,支出決算為97萬元付魔,完成年初預(yù)算的95.19%。主要用于對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)飞蹂、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出几苍。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為30萬元陈哑,支出決算為12.47萬元擦剑,完成年初預(yù)算的41.57%。主要用于職業(yè)資格注冊和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費(fèi)的成本性開支擒摸。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,954.61萬元,支出決算為3,162.63萬元量伏,完成年初預(yù)算的107.04%兴氧。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)開支夏坝。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為155萬元,支出決算為83.30萬元厦冤,完成年初預(yù)算的53.74%花脐。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)奔豫、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務(wù)開支戚吕。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,906.40萬元,支出決算為1,917.34萬元袄洁,完成年初預(yù)算的100.57%员漩。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
(七)住房保障支出(類)年初預(yù)算為530.18萬元晤泌,支出決算為778.12萬元逝淹,完成年初預(yù)算的146.77%。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)安排的工作項(xiàng)目桶唐,經(jīng)費(fèi)通過追加方式解決栅葡。
1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為247.04萬元尤泽。主要用于農(nóng)村危房改造方面的支出欣簇。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為530.18萬元,支出決算為531.09萬元坯约,完成年初預(yù)算的100.17%熊咽,基本持平。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計(jì)算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出鬼店。
三网棍、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9,965.09萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出6,788.10萬元妇智,完成年初預(yù)算的100.29%滥玷。差異產(chǎn)生主要原因:計(jì)提社保工資基數(shù)調(diào)整,養(yǎng)老保險(xiǎn)巍棱、公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)發(fā)生變動(dòng)信撞。
(二)商品和服務(wù)支出2,545.96萬元,完成年初預(yù)算的92.22%穴你,差異產(chǎn)生主要原因:嚴(yán)控“三公”兩費(fèi)支出癣垛。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助631.03萬元,完成年初預(yù)算的100.89%乓收。差異產(chǎn)生主要原因:支付病故人員遺屬一次性撫恤金瞻坊。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
2019年度政府性基金支出350.02萬元,較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元兼峻,下降97.94%亮哑。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出350.02萬元神深。
2019年度政府性基金支出年初預(yù)算為400萬元核狰,支出決算為350.02萬元,完成年初預(yù)算的87.51%仅谍。具體如下:
其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為400萬元潦擅,支出決算為350.02萬元,完成年初預(yù)算的87.51%兼犯。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研忍捡、宣傳、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出免都。差異產(chǎn)生原因是:嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出锉罐。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中绕娘,因公出國(境)費(fèi)支出決算47.46萬元脓规、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算44.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.82萬元险领,合計(jì)97.12萬元侨舆,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出47.46萬元。
全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組1個(gè)绢陌,參加其他單位組織的出國團(tuán)組3個(gè)挨下,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)4個(gè),累計(jì)7人次脐湾。開支內(nèi)容包括:出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括:境外培訓(xùn)費(fèi)臭笆、國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)隶秒、伙食費(fèi)持沛、公雜費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等媒敲。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元汇凌。其中:
1.公務(wù)用車購置支出0萬元,2019年無新購置車輛透鹊。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出44.84萬元蚪教。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)召期、維修費(fèi)畅镐、過路過橋費(fèi)铡急、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年践桂,我廳本級及10個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛处冰,全年運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元,平均每輛3.45萬元天俺。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出4.82萬元。主要用于廳本級及10個(gè)廳屬預(yù)算單位與兄弟蚀蒲俊(市授艰、自治區(qū))相關(guān)單位和部門來桂開展專項(xiàng)調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出世落,主要是接待過程中發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出淮腾。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次48次屉佳,355人次谷朝。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對比武花,增減變動(dòng)原因如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出47.46萬元圆凰,較年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元体箕,較年初預(yù)算數(shù)減少23.97萬元专钉,下降34.84%;較上年支出數(shù)減少26.70萬元累铅,下降37.32%跃须,主要原因是:根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案進(jìn)行公務(wù)用車改革,取消部分一般公務(wù)用車禽岭,相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支诉抱。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.82萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少18.92萬元艘励,下降79.70%聂闺;較上年支出數(shù)減少0.86萬元,下降15.14%紧燎。
綜上燕柠,2019年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算數(shù)相比,整體均有較大比例的下降戒款,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定尊慷,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)区孩。在審核各項(xiàng)支出時(shí)肖婴,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,精打細(xì)算、合理安排的原則略裹,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出竟坛,控制公款接待、因公出國(境)等開支钧舌,按自治區(qū)相關(guān)管理辦法担汤、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行洼冻,在保證合理開支崭歧、必要開支的同時(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約撞牢、反對浪費(fèi)率碾。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明屋彪。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出651.99萬元所宰,比年初預(yù)算數(shù)減少76.21萬元,下降10.47%畜挥,主要原因是:嚴(yán)控各項(xiàng)開支仔粥,減少各項(xiàng)費(fèi)用的產(chǎn)生;比2018年增加25.06萬元砰嘁,增長4%嚎猛,主要原因是:工資基數(shù)增加導(dǎo)致2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)略有增長。
(二)政府采購支出情況說明鹤梯。
2019年本部門政府采購支出總額10,826.90萬元拉鳄,其中:政府采購貨物支出3,065.02萬元、政府采購工程支出2,363.86萬元犬洽、政府采購服務(wù)支出5,398.03萬元凳福。
授予中小企業(yè)合同金額7,828.58萬元,占政府采購支出總額的72.31%纪萎,其中:授予小微企業(yè)合同金額4,784.50萬元则钩,占政府采購支出總額的44.19%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明虹限。
截至2019年12月31日檀巡,本部門共有車輛28輛,其中彭薪,機(jī)要通信用車3輛宜恩、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛夜矗、離退休干部用車2輛泛范、其他用車16輛让虐,其他用車主要是一般公共業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備21臺(tái)(套)罢荡;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套)赡突。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求区赵,我廳組織對2019年部門預(yù)算中的35個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評工作惭缰,涉及資金56,417.32萬元。從評價(jià)情況來看笼才,2019年从媚,我廳根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作捂寿,積極履職勺处,強(qiáng)化管理砸民,較好地完成了年度工作目標(biāo),項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果分別是良好和優(yōu)秀兩檔各谚,總體績效較好,項(xiàng)目在實(shí)施過程中能夠建立健全相關(guān)制度到千,資金和項(xiàng)目管理規(guī)范甥鼠,較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo),充分發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益稻诚。
同時(shí)岭笔,我廳還積極配合財(cái)政部門開展2019年部門整體支出績效評價(jià),通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理辖狞,不斷建立健全內(nèi)部管理制度钻国,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升孩置,我廳2019年部門整體支出績效評價(jià)初步評分為85.98分燎称。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金罚栏。
二贩溉、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三增捻、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入膨桂。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入锥惋。
五昌腰、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取净刮、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金剥哑。
六硅则、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金株婴。
七怎虫、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅困介,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金大审。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排座哩、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施徒扶,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九根穷、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)姜骡、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十诽怨、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出勃经。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出食云。
十二浩铺、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)痒池、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)红骏。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)凉陌、國外城市間交通費(fèi)星茶、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)埠浩、培訓(xùn)費(fèi)尊陪、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)捕谢、燃料費(fèi)段物、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)轧简、保險(xiǎn)費(fèi)驰坊、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出哮独。
十三拳芙、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)皮璧、郵電費(fèi)舟扎、差旅費(fèi)分飞、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)睹限、日常維修費(fèi)譬猫、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)羡疗、辦公用房取暖費(fèi)染服、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用叨恨。