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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2021-02-19 17:55:06 來(lái)源:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) 收藏

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

   

第一部分:部門(mén)概況

 

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

第三部分:名詞解釋

 

第四部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021部門(mén)預(yù)算報(bào)表 

 

第一部分:部門(mén)概況

夸营、主要職能

主要職能是為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)瘦癌。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我中心是隸屬自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二級(jí)預(yù)算單位橱孽,機(jī)構(gòu)類別是公益一類】拔椋現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科侈净、網(wǎng)絡(luò)安全管理科和規(guī)劃科等6個(gè)科室。

我中心負(fù)責(zé)監(jiān)管的企業(yè)1個(gè)僧凤,公司名稱是廣西城鎮(zhèn)建設(shè)雜志社有限公司用狱。 

第二部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算4,642.29萬(wàn)元,同比增加2,870.82萬(wàn)元夏伊,增長(zhǎng)162.06%。其中:一般公共預(yù)算撥款1,642.29萬(wàn)元吻氧,占收入總預(yù)算35.38%溺忧,同比減少129.18萬(wàn)元,下降7.29%盯孙;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(財(cái)政專戶管理資金收入)3,000萬(wàn)元鲁森,占收入總預(yù)算64.62%,同比增加3,000萬(wàn)元振惰,增長(zhǎng)100%歌溉。

2021年支出總預(yù)算4,642.29萬(wàn)元,同比增加2,870.82萬(wàn)元骑晶,增長(zhǎng)162.06%痛垛。增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)新形勢(shì)下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求,為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力梁促,繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作晚簇,相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.73萬(wàn)元猛屋;衛(wèi)生健康支出10.62萬(wàn)元食召;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,576.72萬(wàn)元;住房保障支出17.22萬(wàn)元颗手。

二付杰、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算4,642.29萬(wàn)元,同比增加2,870.82萬(wàn)元叨连,增長(zhǎng)162.06%蚓橡。其中:一般公共預(yù)算撥款1,642.29萬(wàn)元,占收入總預(yù)算35.38%耿逐,同比減少129.18萬(wàn)元娱必,下降7.29%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(財(cái)政專戶管理資金收入)3,000萬(wàn)元醇舶,占收入總預(yù)算64.62%姻蚓,同比增加3,000萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%匣沼。

2021年收入總體增加的主要原因是根據(jù)新形勢(shì)下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求狰挡,為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力,繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作释涛,相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加加叁。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算4,642.29萬(wàn)元,同比增加2,870.82萬(wàn)元它匕,增長(zhǎng)162.06%展融。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。

(一)按支出功能分類科目劃分豫柬,共分為六類告希,其中:

1.事業(yè)單位離退休3.29萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.07%烧给,與去年保持一致燕偶。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.96萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.49%憔剂,同比增加2.68萬(wàn)元摆螟,增長(zhǎng)13.21%

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.48萬(wàn)元艳拿,占支出總預(yù)算0.25%蒜恶,同比增加1.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.21% 姨莽。

4.事業(yè)單位醫(yī)療10.62萬(wàn)元厉源,占支出總預(yù)算0.23%,同比增加1.75萬(wàn)元仲侈,增長(zhǎng)19.73% 聪戳。

5.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,576.72萬(wàn)元拳喘,占支出總預(yù)算98.59%,同比增加2,863.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)167.07%趁猴。

6.住房公積金17.22萬(wàn)元级零,占支出總預(yù)算0.37%恰壁,同比增加2.01萬(wàn)元肌坑,增長(zhǎng)13.21%

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分届谈,共分為二類枯夜。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算243.15萬(wàn)元艰山,占支出總預(yù)算5.24%湖雹,同比增加24.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.30%曙搬,基本支出增加的主要原因:一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)摔吏;二是績(jī)效工資總量提標(biāo);三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助纵装、公積金征讲、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算4,399.14萬(wàn)元诗箍,占支出總預(yù)算94.76%癣籽,同比增加2,846.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)183.27%滤祖。增加的主要原因是根據(jù)新形勢(shì)下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求才避,為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力,繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作掰废,相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加。

四缴碉、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算收入1,642.29萬(wàn)元敢添,同比減少129.18萬(wàn)元,下降7.29%叁乍。其中:經(jīng)費(fèi)撥款(自治區(qū)本級(jí))1,642.29萬(wàn)元季训,同比減少129.18萬(wàn)元,下降7.29%则沃。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委肝庸、政府的有關(guān)部署,進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)章迎。

2021年一般公共預(yù)算支出1,642.29萬(wàn)元吓死,同比減少129.18萬(wàn)元,下降7.29%焚寂。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.73萬(wàn)元普晌;衛(wèi)生健康支出10.62萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,576.72萬(wàn)元沧奴;住房保障支出17.22萬(wàn)元痘括。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出1,642.29萬(wàn)元滔吠,同比減少129.18萬(wàn)元纲菌,下降7.29%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委疮绷、政府的有關(guān)部署翰舌,進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)。

(一)按支出功能分類科目劃分矗愧,共分為六類灶芝,其中:

1.事業(yè)單位離退休3.29萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.07%唉韭,與去年保持一致夜涕。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.96萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.49%,同比增加2.68萬(wàn)元女器,增長(zhǎng)13.21%口迟。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.48萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.25%巨脚,同比增加1.34萬(wàn)元保蒲,增長(zhǎng)13.21%

4.事業(yè)單位醫(yī)療10.62萬(wàn)元敢弟,占支出總預(yù)算0.23%贼卿,同比增加1.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.73% 捅振。

5.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,576.72萬(wàn)元彬率,占支出總預(yù)算33.97%,同比減少136.96萬(wàn)元怯糠,下降7.99%署隔。

6.住房公積金17.22萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.37%瓦统,同比增加2.01萬(wàn)元贿妹,增長(zhǎng)13.21%

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分金矛,共分為二類芯急。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算243.15萬(wàn)元绷柒,占支出總預(yù)算14.81%志于,同比增加24.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.30%废睦,基本支出增加的主要原因:一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)伺绽;二是績(jī)效工資總量提標(biāo);三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助嗜湃、公積金奈应、醫(yī)療保險(xiǎn)等。其中:

1)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出218.83萬(wàn)元购披,占基本支出預(yù)算90%杖挣,同比增加24.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.75%刚陡。

2)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.32萬(wàn)元惩妇,占基本支出預(yù)算10%,同比減少0.07萬(wàn)元筐乳,下降0.29%撤掀。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算狱槽。

項(xiàng)目支出預(yù)算1,399.14萬(wàn)元,占支出總預(yù)算85.19%拂谆,同比減少153.86萬(wàn)元屿帕,下降9.91%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委姓纲、政府的有關(guān)部署盗晓,進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)。

六愕啰、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

基本支出預(yù)算243.15萬(wàn)元津霜,占支出總預(yù)算14.81%,同比增加24.68萬(wàn)元温盅,增長(zhǎng)11.30%殃烤,基本支出增加的主要原因:一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo);二是績(jī)效工資總量提標(biāo)篡话;三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、公積金水孩、醫(yī)療保險(xiǎn)等镰矿。其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出218.83萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算90%俘种,同比增加24.75萬(wàn)元秤标,增長(zhǎng)12.75%

1.工資福利支出預(yù)算208.73萬(wàn)元宙刘,占基本支出預(yù)算85.84%苍姜,同比增加23.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.93%悬包。其中:

1)基本工資44.63萬(wàn)元衙猪,是以2020年編制內(nèi)實(shí)有在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)計(jì)發(fā)。

2)津貼補(bǔ)貼1.92萬(wàn)元布近,是以2020年編制內(nèi)實(shí)有在職人員人數(shù)計(jì)算垫释。

3)績(jī)效工資98.89萬(wàn)元,是以自治區(qū)人社廳相關(guān)文件核定撑瞧。

4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.96萬(wàn)元棵譬,是以基本工資和績(jī)效工資為基數(shù)按16%的比例計(jì)算。

5)職業(yè)年金繳費(fèi)11.48萬(wàn)元预伺,是以基本工資和績(jī)效工資為基數(shù)按8%比例計(jì)算唠俄。

6)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療繳費(fèi)10.62萬(wàn)元,根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳 人社廳關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定比例計(jì)算早斯。

7)其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.01萬(wàn)元杜戈,根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳 人社廳關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定比例計(jì)算赫窄。

8)住房公積金17.22萬(wàn)元,是以基本工資和績(jī)效工資為基數(shù)按規(guī)定比例計(jì)算哩敞。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.10萬(wàn)元椭集,占基本支出預(yù)算4.16%,同比增加0.84萬(wàn)元点级,增長(zhǎng)9.07%咳龄。其中:

1)退休費(fèi)2.92萬(wàn)元,是以2020年編制內(nèi)實(shí)有退休人員人數(shù)計(jì)算宽缴。

    2)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.18萬(wàn)元迎反,其中:其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.18萬(wàn)元。

(二)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.32萬(wàn)元趾迈,占基本支出預(yù)算10.00%旷似,同比減少0.07萬(wàn)元,下降0.29%乔煞,下降主要原因是因人事變動(dòng)吁朦,在職在編人員減少1人。其中:

1.定額商品和服務(wù)支出12.87萬(wàn)元渡贾,是依據(jù)自治區(qū)2020年本級(jí)部門(mén)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)(分項(xiàng)經(jīng)費(fèi)定額)表逗宜,計(jì)算填報(bào)。包括辦公費(fèi)空骚、印刷費(fèi)纺讲、水費(fèi)、差旅費(fèi)囤屹、會(huì)議費(fèi)熬甚、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)肋坚、福利費(fèi)乡括、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.87萬(wàn)元智厌。是以基本工資和績(jī)效工資為基數(shù)按2%的比例計(jì)算粟判。

3.其他交通費(fèi)用4.61萬(wàn)元,根據(jù)2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定吓缴。

4.其他商品和服務(wù)支出3.97萬(wàn)元寇淑。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年少迁,中心三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款安排3.93萬(wàn)元兆婆,同比上年減少0.02萬(wàn)元,下降0.51%遏貌。其中:

1.公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元婿哥,同比減少0.02萬(wàn)元钾非,下降4.35%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委酣矮、政府的有關(guān)部署巨均,進(jìn)一步壓減2021年公務(wù)接待費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元颅挟,與上年保持一致测捎。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元而芥,與上年保持一致律罢。

3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元棍丐,與上年持平误辑。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目歌逢。

九巾钉、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行預(yù)算243.15萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算秘案,同比增加24.68萬(wàn)元睛琳,增長(zhǎng)11.30%。其中:工資福利支出208.73萬(wàn)元踏烙、商品和服務(wù)支出24.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.10萬(wàn)元历等。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出讨惩,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)寒屯、印刷費(fèi)荐捻、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)下桃、差旅費(fèi)昨镊、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)原因一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)磅愤;二是績(jī)效工資總量提標(biāo)梁捉;三是各項(xiàng)社保支出較上年提高。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算4,073.39萬(wàn)元举库,同比增加2,790.05萬(wàn)元箍属,增長(zhǎng)217.41%。主要原因是增加了信息系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)經(jīng)費(fèi)翩性。

1.政府集中采購(gòu)預(yù)算509.19萬(wàn)元公上,占政府采購(gòu)預(yù)算12.50%自幕,同比增加342.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)204.65%幌扁,主要原因是設(shè)備老化故障增加振袋,且服務(wù)器承載的數(shù)據(jù)庫(kù)飽和,相關(guān)設(shè)備購(gòu)置有所增加憎茂。其中:貨物類集中采購(gòu)509.19萬(wàn)元珍语。

2.分散采購(gòu)預(yù)算3,564.20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算87.50%唇辨,同比增加2,448萬(wàn)元廊酣,增長(zhǎng)219.32%,主要原因是信息系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)采購(gòu)有所增加赏枚。其中:貨物類分散采購(gòu)435萬(wàn)元亡驰,服務(wù)類分散采購(gòu)3,129.20萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位公務(wù)用車定編數(shù)為1輛饿幅,實(shí)有數(shù)1輛凡辱,為特殊業(yè)務(wù)用車。主要用于開(kāi)展新聞宣傳采訪工作栗恩、信息化調(diào)研及日常公務(wù)活動(dòng)等各項(xiàng)工作透乾。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算有2個(gè)200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍,涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(財(cái)政專戶管理資金收入)3000萬(wàn)元磕秤,其中:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑市場(chǎng)互聯(lián)互通綜合服務(wù)平臺(tái)(數(shù)建云)1,000萬(wàn)元乳乌;廣西住建廳新建或維護(hù)類信息化建設(shè)項(xiàng)目2,000萬(wàn)元。

 

第三部分:名詞解釋

一景姓、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金赴碘。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入瘫盹。

三鸡视、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”也较、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入酒半。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成晚乙、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金晨下。

五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金缘违、事業(yè)基金和繳納的所得稅焊辈,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六谣皇、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排势送、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施拔调,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七猜谚、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)败砂、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八魏铅、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出昌犹。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)览芳,是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)斜姥、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)沧竟、國(guó)外城市間交通費(fèi)铸敏、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)悟泵、培訓(xùn)費(fèi)杈笔、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)糕非、燃料費(fèi)蒙具、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)进登、保險(xiǎn)費(fèi)勒蜀、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出另碍。

十雁碘、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)垮软、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)肯坊、會(huì)議費(fèi)伊屈、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)诉拔、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)濒勤、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)增厢、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)屎唠、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分:廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021部門(mén)預(yù)算報(bào)表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

信息中心-2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表