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廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會辦公室2016年部門預(yù)算祷杈、“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明

2016-03-11 11:48:55 來源:廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng) 收藏

第一部分:部門概況

一斑司、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況:廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機關(guān)單位,全額財政撥款但汞,機構(gòu)級別為正處級宿刮。主要職責(zé)是:貫徹落實國家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施私蕾;指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作僵缺;擬訂房改資金政策措施,指導(dǎo)并監(jiān)督實施踩叭;擬訂經(jīng)濟適用住房谤饭、集資建房、市場運作建房耗亮、危舊房改住房改造政策措施,指導(dǎo)并監(jiān)督實施勇震;會同有關(guān)部門對各市筐知、縣出售公有住房成本價和住房補貼方案以及住房補貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核,并對已購公房上市交易實施方案進(jìn)行檢查尼摩、監(jiān)督符固;會同財政部門共同擬定住房資金管理中心管理費用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;承辦地惜荐、市拓肉、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革、加快住房建設(shè)實施方案的審核報批工作用缔;承辦市場運作建房的審批瘩朋、確認(rèn)等工作,以及危舊房改住房改造的審批赠粘、檢查券亚、宣傳和培訓(xùn)工作等,承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會交辦的其他事項校摩。

二看峻、人員構(gòu)成情況:單位現(xiàn)有退休職工5人,在職干部職工10人衙吩。在職人員中互妓,行政編制人員9人,后勤服務(wù)控制1人坤塞。

第二部分:“部門收支預(yù)算總表”冯勉、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預(yù)算表”摹芙,相關(guān)表格附后珠闰。

第三部分:2016年部門預(yù)算惜浅、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預(yù)算說明伏嗜。

2016年收入總預(yù)算199.46萬元坛悉,同比減少2.81 萬元,減少 1.39 %承绸。

公共財政預(yù)算撥款199.46萬元琴市,同比減少 2.81 萬元,減少 1.39 %伸危。其中:經(jīng)費撥款199.46 萬元殊馋,同比減少 2.81 萬元,減少 1.39 %欺邻。

(二) 支出預(yù)算說明嗤舀。

2016年支出總預(yù)算 199.46 萬元,基本支出 119.46 萬元橘抵,占支出總預(yù)算的 59.89  %工杀,同比增加 5.19 萬元,增加 4.54%甲脚;項目支出 80  萬元估裁,占支出總預(yù)算的 40.11  %,同比減少 8 萬元帽拘,下降 9.09 %吠谐。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 4 類坡疼,其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 182 萬元彬呻,占支出總預(yù)算 91.25%,同比增加 17.72 萬元柄瑰,增長 10.78 %废岂;行政單位離退休3.39萬元,占支出總預(yù)算 1.70%狱意,同比減少 24.77 萬元湖苞,減少 87.96 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.42萬元详囤,占支出總預(yù)算 2.72%财骨,同比增加 1.67 萬元,增加 44.53 %藏姐;住房保障支出8.65萬元隆箩,占支出總預(yù)算 4.34%,同比增加 2.57 萬元,增加 42.27 %捌臊。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分杨蛋,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1)基本支出預(yù)算肘认。

基本支出預(yù)算 119.46 萬元蛹段,占支出總預(yù)算 59.89 %,同比增加 5.19 萬元舞铝,增長 4.54 %捞书。

工資福利支出預(yù)算 89.90萬元,占基本支出預(yù)算 75.25 %毁设,同比增加 36.52 萬元佣锁,增加 68.42 %。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 17.52 萬元厢卖,占基本支出預(yù)算  14. 67%擎津,同比減少 9.13 萬元,減少 34.26 %啊嘁。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算 12.04 萬元朵聪,占基本支出預(yù)算 10.08 %,同比減少 22.2 萬元蜀谤,減少 64.84 %。

2)項目支出預(yù)算耙替。

項目支出預(yù)算 80萬元亚侠,占支出總預(yù)算 40.11 %,同比減少 8 萬元俗扇,下降9.09 %硝烂。

二、2016年部門財政撥款支出預(yù)算情況

2016年度財政撥款支出 199.46 萬元铜幽,其中:基本支出  119.46萬元滞谢, 項目支出 80 萬元。

三除抛、2016年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

(一)因公出國(境)經(jīng)費2016年預(yù)算 5 萬元狮杨,同比減少 0 萬元。

(二)公務(wù)接待費2016年預(yù)算 1.16 萬元到忽,同比減少1萬元橄教,下降46.29%

(三)公務(wù)用車費2016年預(yù)算 0 萬元喘漏,同比增加 0  萬元护蝶,增長 0 %。其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年預(yù)算 0 萬元,同比增長 0 萬元青烙,增長 0 %径瘪;公務(wù)用車購置2016年預(yù)算 0 萬元,同比增加(減少)  0萬元冕店,增長(下降) 0 %患敢。

 

自治區(qū)本級2016年部門預(yù)算報表.xls